Re: DPH z obědů strhávané zaměsnancům_sp
Správně musíte DPH odvést v měsíci, kdy byly poskytnuty obědy.To že neni "vyrovnané stržené" přece nevadí. Já mám předpis na dod. fakturu
527/321
335/321
343/321
a interním dokladem 335/343 - takhle je DPH odvedeno v termínu i když nejsou obědy uhrazeny.
Re: DPH z obědů strhávané zaměsnancům_sp
Děkuji, přesně tak jsem si to myslela, chtěla jsem to raději ověřit. Nicměně to, že v jiných měsících odvádím DPH z částky vyšší (tedy stržené zaměstnancům) než nám fakturuje společnost... to jsem ověřovala u daňové poradkyně. Nebo Vám se částka, kterou strháváte zaměstnancům a částka, kterou Vám fakturují, rovnají?
Zlatka
Re: DPH z obědů strhávané zaměsnancům_sp
My máme ještě významný příspěvek zaměstnavatele, takže odvádím DPH méně i když nakupuji s 9% a prodávám s 19%.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Mýtus o starobním důchodu: Má vysokoškolský titul vliv na výši penze?
Jak uplatnit slevu na pojistném v novém hlášení? Sociálka nabízí návod
Rodinný byznys, který chce „normální“ lidi naučit žít déle a zdravěji
Přijdou vám některé stávající daně bizarní? V minulosti se danily krby, okna i vousy
Sociálka znovu opravuje JMHZ, tentokrát snad už odstranila „vážné nedostatky“
Přiznání i přehledy OSVČ musíte podat elektronicky, nově se to týká i „zdravotka“
19. 8. 2009 7:41
Dobrý den všem a prosím o radu ohledně DPH z obědů, které si platí zaměsnanci. Máme jídelnu a jídlo (hotové) nám dodává společnost, která toto fakturuje 1x měsíc. DPH odvádím vždy z částky, kterou strháváme zaměstnancům za obědy. Vždycky to zatím byla větší částka, než kterou nám vyfakturovala společnost (je to v zaokrouhlení-částky jsou zaokr.nahoru a v tom množství obědů to udělá velký rozdíl). Jenže teď nastala situace, kdy nám vyfakturovali více než my zaměstnancům strhli. Je to z důvodu, že jsme museli uzavřít o týden dříve mzdy a o ten týden strhneme zaměstnancům částku za obědy až v následujícím měsíci. Takže moje otázka zní: odvedu DPH z částky, kterou jsme skutečně srazili zaměstnancům nebo z částky, kterou nám společnost vyfakturovala? Samozřejmě zde mluvím o 45%, kterou si zaměstnanec platí...
Předem moc děkuji za příspěvky!