Re: vrácení DPH fyz. osobě.
Dobrý den, řšila jsem toto v loňském roce. Po poradě jsem to ve svém sw udělala takto: Konkrétně se jednalo o vrácení DPH ve výši 3747 Kč. Takže v pokladně jsem zaúčtovala následovně:
základ daně: 19722,68 na účet 395/211 a DPH 3747 na 343/211. A protože jsem ve skutečnosti nevydala 23469,68, tak jsm v tom samém pokladním dokladu druhým zápisem provedal zápis :
-19722,68 395/211. účet 395 bude na nule, z pokladny jsem vydala pouze to dph a do přiznání to spadne do řádku 62 (vrácená daň a tuto hodnotu se vám poníží dph výstup) V mém sw na to mám přímo kód plnění jako vrácená daň - něco podobného byste asi také měla mít. Ten účet 395 (základ daně) jsem musela použít, protže můj sw...pokud účtuji pod jakýmkoli kódem DPH..přiřazuje automaticky základ daně. Takže jsem to musela udělat takto.Možná to budete moci udělat jinak, v každém případě výdej z pokladny 343/211 a rýdek v přiznání 62. To jak se to dá technicky provést, to už asi záleží na každém z nás, jaké má možnosti v programu.
Re: vrácení DPH fyz. osobě.
záleží, kam vám to spadne v přiznání, když dáte klasické "tuzemsko" tak vám to spadne asi do normálních zdanitelných plnění...nevím co je u vás 343119....zkuste vyzkoušet všechny varianty, která vám program nabízí...a uvidíte, kam se vám to propíše do přiznání. Vrácená částka DPH se vám musí objevit na tom řádku 62 a nikde jinde...tz. nikde v běžných zdanitelných plněních.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.