Re: Dobropis
Dobrý den Jájo, vy máte s těmi dobropisy trochu problém. Není systemovější to odlikvidovat, nastavit správnou předkontaci na přijatou platbu dobropisu v pokladně a znovu zlikvidovat, zaúčtovat?
Jinak i přeúčtování interním dokladem jde. Ale budete pak mít problém se saldem.
Re: Dobropis
To mě nenapadlo, že z roku 2009.
V tom případě již máte uzavřeno a schválenou účetní závěrku.
Pak vám tedy nesedí inventarizace k 31.12.09 účtu 321 a 311.
V tom případě opravujete v aktuálním neuzavřeném roce tj. 2010 a to tak, že interním dokladem opravíte 311 a 321. Oba zápisy opravujete proti 701. Jen si musíte uvědomit, co zvýšit a co snížit.
Předpokládám, že to nemělo vliv na HV.
více viz
http://www.nur.cz/content/view/127/1/
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.