Re: Dobropis
Dobrý den Jájo, vy máte s těmi dobropisy trochu problém. Není systemovější to odlikvidovat, nastavit správnou předkontaci na přijatou platbu dobropisu v pokladně a znovu zlikvidovat, zaúčtovat?
Jinak i přeúčtování interním dokladem jde. Ale budete pak mít problém se saldem.
Re: Dobropis
To mě nenapadlo, že z roku 2009.
V tom případě již máte uzavřeno a schválenou účetní závěrku.
Pak vám tedy nesedí inventarizace k 31.12.09 účtu 321 a 311.
V tom případě opravujete v aktuálním neuzavřeném roce tj. 2010 a to tak, že interním dokladem opravíte 311 a 321. Oba zápisy opravujete proti 701. Jen si musíte uvědomit, co zvýšit a co snížit.
Předpokládám, že to nemělo vliv na HV.
více viz
http://www.nur.cz/content/view/127/1/
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
JMHZ v praxi: Jak správně využít služby a vyhnout se zbytečným chybám
Dohlášení údajů zaměstnance: Videonávod radí, jak na to krok po kroku
Kdy musí důchodci podat daňové přiznání a zdanit svůj důchod?
Stačilo pár úprav posudků pro invaliditu v počítači a lidé získali dávky
Kolové nápoje: Od lékárnických tajností k miliardovému marketingu
Pracujícím důchodcům se zas bude zvyšovat penze, sleva na pojistném jim navíc zůstane
16. 1. 2011 18:47
Dobrý den,
mám problém z dobropisem z loškého roku. Je správně zaúčtovaný 504/321 - přijaté faktury - dobropis. Ale příjem na pokladnu mám jako likvidaci faktury vydané pokladna příjem 211/311 místo 211/321. Mohu přeúčtovat interním dokladem?