Re: TZ v 06/11,OD v 07/11, kdy zaúčtovat
Je jedno, že máte všechny faktury z června, důležité je " skutečné" užívání. Pokud zařadíte již v červnu, tak bez hodnoty DBp - to si přeúčtujte na materiál (112), ať si zbytečně nekomplikujete odpisy. Nic nebrání tomu, zařadit až v červenci
Re: TZ v 06/11,OD v 07/11, kdy zaúčtovat
Vím, že se TZ zaúčtuje dnem zařezení do užívání.
O materiálu neúčtujeme, všechny faktury jsou na 042. Tak nevím co s tím. Mohla bych argumentovat tím, že jsme věděli, za kolik toho budeme vracet (kolik byla skuteč.spotřeba)?
Do TZ dát skuteč.náklady a až přijde dobropis odúčtovat ho z 042?
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.