Re: TZ v 06/11,OD v 07/11, kdy zaúčtovat
Je jedno, že máte všechny faktury z června, důležité je " skutečné" užívání. Pokud zařadíte již v červnu, tak bez hodnoty DBp - to si přeúčtujte na materiál (112), ať si zbytečně nekomplikujete odpisy. Nic nebrání tomu, zařadit až v červenci
Re: TZ v 06/11,OD v 07/11, kdy zaúčtovat
Vím, že se TZ zaúčtuje dnem zařezení do užívání.
O materiálu neúčtujeme, všechny faktury jsou na 042. Tak nevím co s tím. Mohla bych argumentovat tím, že jsme věděli, za kolik toho budeme vracet (kolik byla skuteč.spotřeba)?
Do TZ dát skuteč.náklady a až přijde dobropis odúčtovat ho z 042?
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
21. 7. 2011 9:01
V průběhu května,června 2011 jsme dělali TZ budovy-zateplení, všechny doklady mám v červnu 2011.
Zbyl nám nějaký materiál, který jsme vrátili v červenci a ODD máme také z července.
Nevím, kdy mám zaúčtovat TZ, jestli v červnu částku bez dobropisu nebo až v červenci vč.dobropisu. Nějak jsem se do toho zamotala.
Poradí mně někdo? Díkuji předem K.