Vlákno názorů k dotazu Období DPH od brbr - Re: období DPH >Dobrý den. >>Prosím o objasnění měsíce...

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 5. 10. 2012 9:10

    brbr (neregistrovaný)

    Re: období DPH
    >Dobrý den.
    >
    >Prosím o objasnění měsíce DPH
    >
    >Příklad 1:Dodání zboží z EU dne 27.9.2012, daňový
    >doklad vystaven a dodán dne 10.10.2012 se zdanitelným
    >plněním 27.9.2012. Který měsíc bude v souhrnném hlášení?

    datum bude 27.9.
    >
    >Příklad 2: Vystaven daňový doklad za zednické práce s
    >přenesenou daňovou povinností. Daňový doklad vystaven
    >a dodán se zdanitelným plněním 27.9.2012 dne
    >10.10.2012. Který měsíc bude ve výpisu z evidence?

    datum bude 27.9.
    >
    >Příklad 3: Vystaven daňový doklad od plátce v tuzemsku
    >se zdanitelným plněním 27.9.2012 s nárokem na odpočet.
    >Daňový doklad vystaven a doručen 10.10.2012. Kdy si
    >mohu odpočítat DPH?

    datum je 10.10.
    >
    >Máme každá účetní jiný názor, proto prosím.

  • 5. 10. 2012 9:24

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: období DPH
    >>Dobrý den.
    >>
    >>Prosím o objasnění měsíce DPH
    >>
    >>Příklad 1:Dodání zboží z EU dne 27.9.2012, daňový
    >>doklad vystaven a dodán dne 10.10.2012 se zdanitelným
    >>plněním 27.9.2012. Který měsíc bude v souhrnném
    >>hlášení?
    >
    > datum bude 27.9.
    nesouhlasím- DUZP den doplnění údajů na fakturu, tedy doplníte 10.10. , do přiznání říjen ř. 3 a 43 a souhrnné se nedodává, to se podává při dodání do EU, nikoliv při ppořízení z EU
    >>
    >>Příklad 2: Vystaven daňový doklad za zednické práce s
    >>přenesenou daňovou povinností. Daňový doklad vystaven
    >>a dodán se zdanitelným plněním 27.9.2012 dne
    >>10.10.2012. Který měsíc bude ve výpisu z evidence?
    >
    >datum bude 27.9.
    souhlas, přiznání ř. 25 v 09 + hlášení za 09 s kodem 4
    >>
    >>Příklad 3: Vystaven daňový doklad od plátce v
    >>tuzemsku
    >>se zdanitelným plněním 27.9.2012 s nárokem na
    >>odpočet.
    >>Daňový doklad vystaven a doručen 10.10.2012. Kdy si
    >>mohu odpočítat DPH?
    >
    >datum je 10.10.
    ano, odpočet až 10, odvod 09
    >>
    >>Máme každá účetní jiný názor, proto prosím.

  • 5. 10. 2012 10:30

    brbr (neregistrovaný)

    Re: období DPH
    >>>Dobrý den.
    >>>
    >>>Prosím o objasnění měsíce DPH
    >>>
    >>>Příklad 1:Dodání zboží z EU dne 27.9.2012, daňový
    >>>doklad vystaven a dodán dne 10.10.2012 se zdanitelným
    >>>plněním 27.9.2012. Který měsíc bude v souhrnném
    >>>hlášení?
    >>
    >> datum bude 27.9.
    >nesouhlasím- DUZP den doplnění údajů na fakturu, tedy
    >doplníte 10.10. , do přiznání říjen ř. 3 a 43 a
    >souhrnné se nedodává, to se podává při dodání do EU, nikoliv
    >při ppořízení z EU
    Pokud to bude revers-charge tak se bere datum DUZP, takže měsícv 9/2012

    >>>
    >>>Příklad 2: Vystaven daňový doklad za zednické práce s
    >>>přenesenou daňovou povinností. Daňový doklad vystaven
    >>>a dodán se zdanitelným plněním 27.9.2012 dne
    >>>10.10.2012. Který měsíc bude ve výpisu z evidence?
    >>
    >>datum bude 27.9.
    >souhlas, přiznání ř. 25 v 09 + hlášení za 09 s kodem 4
    >
    >>>
    >>>Příklad 3: Vystaven daňový doklad od plátce v
    >>>tuzemsku
    >>>se zdanitelným plněním 27.9.2012 s nárokem na
    >>>odpočet.
    >>>Daňový doklad vystaven a doručen 10.10.2012. Kdy si
    >>>mohu odpočítat DPH?
    >>
    >>datum je 10.10.
    >ano, odpočet až 10, odvod 09
    >>>
    >>>Máme každá účetní jiný názor, proto prosím.

  • 5. 10. 2012 10:58

    maminka Haničky (neregistrovaný)

    Re: období DPH
    >>>>Dobrý den.
    >>>>
    >>>>Prosím o objasnění měsíce DPH
    >>>>
    >>>>Příklad 1:Dodání zboží z EU dne 27.9.2012, daňový
    >>>>doklad vystaven a dodán dne 10.10.2012 se zdanitelným
    >>>>plněním 27.9.2012. Který měsíc bude v souhrnném
    >>>>hlášení?
    >>>
    >>> datum bude 27.9.
    >>nesouhlasím- DUZP den doplnění údajů na fakturu, tedy
    >>doplníte 10.10. , do přiznání říjen ř. 3 a 43 a
    >>souhrnné se nedodává, to se podává při dodání do EU,
    >>nikoliv
    >>při ppořízení z EU
    >Pokud to bude revers-charge tak se bere datum DUZP,
    >takže měsícv 9/2012
    >
    >>>>
    >>>>Příklad 2: Vystaven daňový doklad za zednické práce s
    >>>>přenesenou daňovou povinností. Daňový doklad vystaven
    >>>>a dodán se zdanitelným plněním 27.9.2012 dne
    >>>>10.10.2012. Který měsíc bude ve výpisu z evidence?
    >>>
    >>>datum bude 27.9.
    >>souhlas, přiznání ř. 25 v 09 + hlášení za 09 s kodem
    >>4
    >>
    >>>>
    >>>>Příklad 3: Vystaven daňový doklad od plátce v
    >>>>tuzemsku
    >>>>se zdanitelným plněním 27.9.2012 s nárokem na
    >>>>odpočet.
    >>>>Daňový doklad vystaven a doručen 10.10.2012. Kdy si
    >>>>mohu odpočítat DPH?
    >>>
    >>>datum je 10.10.
    >>ano, odpočet až 10, odvod 09
    >>>>
    >>>>Máme každá účetní jiný názor, proto prosím.

  • 5. 10. 2012 11:05

    maminka Haničky (neregistrovaný)

    Re: období DPH
    Děkuji za odpovědi.
    V prvním případě jasně nebude v souhrnném hlášeníi. A tady je právě ten nesoulad, kdy někdo uvádí v září podle reversu a někdo podle datumu doplnění až v říjnu. Já uvádim podle reversu do září.
    Možná by bylo dobré uvést pargraf DPH.

    Děkuji.

  • 5. 10. 2012 11:21

    brbr (neregistrovaný)

    Re: období DPH
    Příklad 1. je vyčísleno DPH a nejedná se o revers? Pokud ano, bylo by to samozřejmě k datumu, kdy máte doklad v ruce.

  • 5. 10. 2012 11:42

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: období DPH
    >>>>>>>>>Dobrý den.
    nikoliv
    >>>>>>>při ppořízení z EU
    >>>>>>Pokud to bude revers-charge tak se bere datum DUZP,
    >>>>>>takže měsícv 9/2012
    >>>>>>
    >>>>>>>>>
    >>>>>>>>>Příklad 2: Vystaven daňový doklad za zednické práce s
    >>>>>>>>>přenesenou daňovou povinností. Daňový doklad vystaven
    >>>>>>>>>a dodán se zdanitelným plněním 27.9.2012 dne
    >>>>>>>>>10.10.2012. Který měsíc bude ve výpisu z evidence?
    >>>>>>>>
    >>>>>>>>datum bude 27.9.
    >>>>>>>souhlas, přiznání ř. 25 v 09 + hlášení za 09 s kodem
    >>>>>>>4
    >>>>>>>
    >>>>>>>>>
    >>>>>>>>>Příklad 3: Vystaven daňový doklad od plátce v
    >>>>>>>>>tuzemsku
    >>>>>>>>>se zdanitelným plněním 27.9.2012 s nárokem na
    >>>>>>>>>odpočet.
    >>>>>>>>>Daňový doklad vystaven a doručen 10.10.2012. Kdy si
    >>>>>>>>>mohu odpočítat DPH?
    >>>>>>>>
    >>>>>>>>datum je 10.10.
    >>>>>>>ano, odpočet až 10, odvod 09
    >>>>>>>>>
    >>>>>>>>>Máme každá účetní jiný názor, proto prosím.
    >>>>
    >>>>Děkuji za odpovědi.
    >>>>V prvním případě jasně nebude v souhrnném hlášeníi. A
    >>>>tady je právě ten nesoulad, kdy někdo uvádí v září
    >>>>podle reversu a někdo podle datumu doplnění až v
    >>>>říjnu.
    >>>>Já uvádim podle reversu do září.
    >>>>Možná by bylo dobré uvést pargraf DPH.
    >>>>
    >>>>Děkuji.
    >>>k otázce č.1, je to parag.35 (2) ZDPH
    >>omlouvám se, je to parag. 35 odst. 3
    >
    >Příklad 1. je vyčísleno DPH a nejedná se o revers?
    >Pokud ano, bylo by to samozřejmě k datumu, kdy máte
    >doklad v ruce.

    proč by měl být s daní ?? dodání z eu od plátce je bez daně a zdaní se při přijetí dokladu-doplnění údajů rovná se DUZP, tedy kurzem dne doplnění do 10/2012. prostě tak jak jsem psala na začátku,ach jo. a žádné souhrnné. tečka

  • 5. 10. 2012 11:53

    maminka Haničky (neregistrovaný)

    Re: období DPH
    Milá Jano děkuji za konktétní odpověď. S daní doklad není, to je jasné, se souhrnným sem ujela, já vím a doklady budu dávat do období dle doručení a doplnění údajů.
    Děkuji

  • 5. 10. 2012 11:48

    maminka Haničky (neregistrovaný)

    Re: období DPH
    >>>>>>>>>Dobrý den.
    >>>>>>>>>
    >>>>>>>>>Prosím o objasnění měsíce DPH
    >>>>>>>>>
    >>>>>>>>>Příklad 1:Dodání zboží z EU dne 27.9.2012, daňový
    >>>>>>>>>doklad vystaven a dodán dne 10.10.2012 se zdanitelným
    >>>>>>>>>plněním 27.9.2012. Který měsíc bude v souhrnném
    >>>>>>>>>hlášení?
    >>>>>>>>
    >>>>>>>> datum bude 27.9.
    >>>>>>>nesouhlasím- DUZP den doplnění údajů na fakturu, tedy
    >>>>>>>doplníte 10.10. , do přiznání říjen ř. 3 a 43 a
    >>>>>>>souhrnné se nedodává, to se podává při dodání do EU,
    >>>>>>>nikoliv
    >>>>>>>při ppořízení z EU
    >>>>>>Pokud to bude revers-charge tak se bere datum DUZP,
    >>>>>>takže měsícv 9/2012
    >>>>>>
    >>>>>>>>>
    >>>>>>>>>
    >>>>>>>>>Máme každá účetní jiný názor, proto prosím.
    >>>>
    >>>>Děkuji za odpovědi.
    >>>>V prvním případě jasně nebude v souhrnném hlášeníi. A
    >>>>tady je právě ten nesoulad, kdy někdo uvádí v září
    >>>>podle reversu a někdo podle datumu doplnění až v
    >>>>říjnu.
    >>>>Já uvádim podle reversu do září.
    >>>>Možná by bylo dobré uvést pargraf DPH.
    >>>>
    >>>>Děkuji.
    >>>, je to parag.35 (2) ZDPH
    >>omlouvám se, je to parag. 35 odst. 3
    >
    Jje vyčísleno DPH a nejedná se o revers?
    >Pokud ano, bylo by to samozřejmě k datumu, kdy máte
    >doklad v ruce.

    Nyní se již jedná jenom o příklad č. 1 a je to revers, tak kdy budu přiznávat DPH v 9, kdy je zdanitelné plnění, nebo v 10, kdy fakturu dostanu a doplním údave

  • 5. 10. 2012 12:09

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: období DPH
    DD doklad jste dostala v říjnu, doplníte údaje např. k 10.10. a kurzem tohoto dne zdaníte samovyměření na ř. 10a 43.
    pokud by byl doklad s daní, tak jde mimo přiznání, žádný revers!!

  • 5. 10. 2012 12:12

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: období DPH
    zapoměla jsem doplnit, že snad chápete že ř. 10 a 43 do přiznání říjen

  • 5. 10. 2012 12:14

    brbr (neregistrovaný)

    Re: období DPH
    Nechci se hádat. Já to dávám dle DZUP a prošlo mi to i kontrolou FU. Já bych to dala do 9/2012.

  • 5. 10. 2012 12:39

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: období DPH
    >>>>>>>>>>>Dobrý den.
    nikoliv
    >>>>>>>>>při ppořízení z EU
    >>>>>>>>Pokud to bude revers-charge tak se bere datum DUZP,
    >>>>>>>>takže měsícv 9/2012
    >>>>>>>>
    >>>>>>>>>>>
    >>>>>>>>>>>
    >>>>>>>>>>>Máme každá účetní jiný názor, proto prosím.
    >>>>>>
    >>>>>>Děkuji za odpovědi.
    >>>>>>V prvním případě jasně nebude v souhrnném hlášeníi. A
    >>>>>>tady je právě ten nesoulad, kdy někdo uvádí v září
    >>>>>>podle reversu a někdo podle datumu doplnění až v
    >>>>>>říjnu.
    >>>>>>Já uvádim podle reversu do září.
    >>>>>>Možná by bylo dobré uvést pargraf DPH.
    >>>>>>
    >>>>>>Děkuji.
    >>>>>, je to parag.35 (2) ZDPH
    >>>>omlouvám se, je to parag. 35 odst. 3
    >>>
    >>Jje vyčísleno DPH a nejedná se o revers?
    >>>Pokud ano, bylo by to samozřejmě k datumu, kdy máte
    >>>doklad v ruce.
    >>
    >>Nyní se již jedná jenom o příklad č. 1 a je to
    >>revers, tak kdy budu přiznávat DPH v 9, kdy je
    >>zdanitelné
    >>plnění, nebo v 10, kdy fakturu dostanu a doplním
    >>údave
    >
    >Nechci se hádat. Já to dávám dle DZUP a prošlo mi to i
    >kontrolou FU. Já bych to dala do 9/2012.

    § 35/3 - datum doplnění údajů je považováno za datum vystavení daňového dokladu.
    navazuje § 25 při pořízení zboží z JČS vzniká plátci povinnost přiznat daň k 15 v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno. Pokud byl doklad vystaven před 15 dnem měsíce, který následuje po měsíci v němž bylo zboží pořízené /tedy výše uvedený problém/ vzniká plátci povinnost přiznat daň k datu vystavení daňového dokladu, čímž se vracíme k § 35/3, kdy datum vystavení rovná se datum doplnění . tedy povinnost přiznat daň vzniká k datu doplnění tedy k 10.10. do měsíce října. to je zákon, apřes to vlak nejede.
    pokud dáváte dle DUZPna faktuře můžete mít taky haldu dodatečných pokud přijdou později , někde se toulají atd a cpete je stále do starých měsíců.a navíc je to nesmysl

  • 5. 10. 2012 12:45

    xxxx (neregistrovaný)

    Re: období DPH
    >>>>>>>>>>>>Dobrý den.
    >nikoliv
    >>>>>>>>>>při ppořízení z EU
    >>>>>>>>>Pokud to bude revers-charge tak se bere datum DUZP,
    >>>>>>>>>takže měsícv 9/2012
    >>>>>>>>>
    >>>>>>>>>>>>
    >>>>>>>>>>>>
    >>>>>>>>>>>>Máme každá účetní jiný názor, proto prosím.
    >>>>>>>
    >>>>>>>Děkuji za odpovědi.
    >>>>>>>V prvním případě jasně nebude v souhrnném hlášeníi. A
    >>>>>>>tady je právě ten nesoulad, kdy někdo uvádí v září
    >>>>>>>podle reversu a někdo podle datumu doplnění až v
    >>>>>>>říjnu.
    >>>>>>>Já uvádim podle reversu do září.
    >>>>>>>Možná by bylo dobré uvést pargraf DPH.
    >>>>>>>
    >>>>>>>Děkuji.
    >>>>>>, je to parag.35 (2) ZDPH
    >>>>>omlouvám se, je to parag. 35 odst. 3
    >>>>
    >>>Jje vyčísleno DPH a nejedná se o revers?
    >>>>Pokud ano, bylo by to samozřejmě k datumu, kdy máte
    >>>>doklad v ruce.
    >>>
    >>>Nyní se již jedná jenom o příklad č. 1 a je to
    >>>revers, tak kdy budu přiznávat DPH v 9, kdy je
    >>>zdanitelné
    >>>plnění, nebo v 10, kdy fakturu dostanu a doplním
    >>>údave
    >>
    >>Nechci se hádat. Já to dávám dle DZUP a prošlo mi to
    >>i
    >>kontrolou FU. Já bych to dala do 9/2012.
    >
    >§ 35/3 - datum doplnění údajů je považováno za datum
    >vystavení daňového dokladu.
    >navazuje § 25 při pořízení zboží z JČS vzniká plátci
    >povinnost přiznat daň k 15 v měsíci, který následuje po
    >měsíci, v němž bylo zboží pořízeno. Pokud byl doklad
    >vystaven před 15 dnem měsíce, který následuje po měsíci
    >v němž bylo zboží pořízené /tedy výše uvedený problém/
    >vzniká plátci povinnost přiznat daň k datu vystavení
    >daňového dokladu, čímž se vracíme k § 35/3, kdy datum
    >vystavení rovná se datum doplnění . tedy povinnost
    >přiznat daň vzniká k datu doplnění tedy k 10.10. do měsíce
    >října. souhlasím s paní JanaN, ale to jste mohli si už přečíst z mojí odpovědi,kde jsem jen poukázala na paragraf.

  • 5. 10. 2012 13:07

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: období DPH
    již v 9.24 jsem psala tazateli odpověď k bodu 1,tak jak to má být správně , debata do 13 hodin zbytečná

  • 5. 10. 2012 15:24

    xxxx (neregistrovaný)

    Re: období DPH
    >>>>>>>při ppořízení z EU
    >>>>>>>>>>>Pokud to bude revers-charge tak se bere datum DUZP,
    >>>>>>>>>>>takže měsícv 9/2012
    >>>>>>>>>>>
    >>>>>>>>>>>>>>
    >>>>>>>>>>>>>>
    >>>>>>>>>>>>>>Máme každá účetní jiný názor, proto prosím.
    >>>>>>>>>
    >>>>>>>>>Děkuji za odpovědi.
    >>>>>>>>>V prvním případě jasně nebude v souhrnném hlášeníi. A
    >>>>>>>>>tady je právě ten nesoulad, kdy někdo uvádí v září
    >>>>>>>>>podle reversu a někdo podle datumu doplnění až v
    >>>>>>>>>říjnu.
    >>>>>>>>>Já uvádim podle reversu do září.
    >>>>>>>>>Možná by bylo dobré uvést pargraf DPH.
    >>>>>>>>>
    >>>>>>>>>Děkuji.
    >>>>>>>>, je to parag.35 (2) ZDPH
    >>>>>>>omlouvám se, je to parag. 35 odst. 3
    >>>>>>
    >>>>>Jje vyčísleno DPH a nejedná se o revers?
    >>>>>>Pokud ano, bylo by to samozřejmě k datumu, kdy máte
    >>>>>>doklad v ruce.
    >>>>>
    >>>>>Nyní se již jedná jenom o příklad č. 1 a je to
    >>>>>revers, tak kdy budu přiznávat DPH v 9, kdy je
    >>>>>zdanitelné
    >>>>>plnění, nebo v 10, kdy fakturu dostanu a doplním
    >>>>>údave
    >>>>
    >>>>Nechci se hádat. Já to dávám dle DZUP a prošlo mi to
    >>>>i
    >>>>kontrolou FU. Já bych to dala do 9/2012.
    >>>
    >>>§ 35/3 - datum doplnění údajů je považováno za datum
    >>>vystavení daňového dokladu.
    >>>navazuje § 25 při pořízení zboží z JČS vzniká plátci
    >>>povinnost přiznat daň k 15 v měsíci, který následuje
    >>>po
    >>>měsíci, v němž bylo zboží pořízeno. Pokud byl doklad
    >>>vystaven před 15 dnem měsíce, který následuje po
    >>>měsíci
    >>>v němž bylo zboží pořízené /tedy výše uvedený
    >>>problém/
    >>>>již v 9.24 jsem psala tazateli odpověď k bodu 1,tak
    >jak to má být správně , debata do 13 hodin zbytečná, to je pravda, ale debeta byla jestli září nebo říjen, já zase 11.15hod napsala parag, ale to by si lidé museli číst zákony a ne čekat až jim to někdo naservíruje pod nos, tak že ukončeno, doufám jen, že další dotazy na toto téma si lidé najdou tuto debat. přeji pěkný víkend

  • 5. 10. 2012 15:42

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: období DPH
    Možná by bylo dobré uvést pargraf DPH.
    >>>>>>>>>>
    >>>>>>>>>>Děkuji.
    >>>>>>>>>, je to parag.35 (2) ZDPH
    >>>>>>>>omlouvám se, je to parag. 35 odst. 3
    >>>>>>>
    >>>>>>Jje vyčísleno DPH a nejedná se o revers?
    >>>>>>>Pokud ano, bylo by to samozřejmě k datumu, kdy máte
    >>>>>>>doklad v ruce.
    >>>>>>
    >>>>>>Nyní se již jedná jenom o příklad č. 1 a je to
    >>>>>>revers, tak kdy budu přiznávat DPH v 9, kdy je
    >>>>>>zdanitelné
    >>>>>>plnění, nebo v 10, kdy fakturu dostanu a doplním
    >>>>>>údave
    >>>>>
    >>>>>Nechci se hádat. Já to dávám dle DZUP a prošlo mi to
    >>>>>i
    >>>>>kontrolou FU. Já bych to dala do 9/2012.
    >>>>
    >>>>§ 35/3 - datum doplnění údajů je považováno za datum
    >>>>vystavení daňového dokladu.
    >>>>navazuje § 25 při pořízení zboží z JČS vzniká plátci
    >>>>povinnost přiznat daň k 15 v měsíci, který následuje
    >>>>po
    >>>>měsíci, v němž bylo zboží pořízeno. Pokud byl doklad
    >>>>vystaven před 15 dnem měsíce, který následuje po
    >>>>měsíci
    >>>>v němž bylo zboží pořízené /tedy výše uvedený
    >>>>problém/
    >>>>>již v 9.24 jsem psala tazateli odpověď k bodu 1,tak
    >>jak to má být správně , debata do 13 hodin zbytečná,
    >>to je pravda, ale debeta byla jestli září nebo říjen,
    >já zase 11.15hod napsala parag, ale to by si lidé
    >museli číst zákony a ne čekat až jim to někdo naservíruje
    >pod nos, tak že ukončeno, doufám jen, že další dotazy
    >na toto téma si lidé najdou tuto debat. přeji pěkný
    >víkend

    pokud nesouhlasím s odpovědí která následovala po dotazu, že DUZP je 27.9. a napíšu , že je dnem doplnění tj. např. 10.10. ř. 3 a 43,pak je logické, že se jedná o měsíc přiznání dph 10 a to bylo řečeno už při mé první odpovědi ráno, že se jedná o říjen. taky pěkný víkend.

  • 5. 10. 2012 11:51

    xxxx (neregistrovaný)

    Re: období DPH
    podle tohoto paragrafu, tedy v říjnu

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).