Re: období DPH
>Dobrý den.
>
>Prosím o objasnění měsíce DPH
>
>Příklad 1:Dodání zboží z EU dne 27.9.2012, daňový
>doklad vystaven a dodán dne 10.10.2012 se zdanitelným
>plněním 27.9.2012. Který měsíc bude v souhrnném hlášení?
datum bude 27.9.
>
>Příklad 2: Vystaven daňový doklad za zednické práce s
>přenesenou daňovou povinností. Daňový doklad vystaven
>a dodán se zdanitelným plněním 27.9.2012 dne
>10.10.2012. Který měsíc bude ve výpisu z evidence?
datum bude 27.9.
>
>Příklad 3: Vystaven daňový doklad od plátce v tuzemsku
>se zdanitelným plněním 27.9.2012 s nárokem na odpočet.
>Daňový doklad vystaven a doručen 10.10.2012. Kdy si
>mohu odpočítat DPH?
datum je 10.10.
>
>Máme každá účetní jiný názor, proto prosím.
Re: období DPH
>>Dobrý den.
>>
>>Prosím o objasnění měsíce DPH
>>
>>Příklad 1:Dodání zboží z EU dne 27.9.2012, daňový
>>doklad vystaven a dodán dne 10.10.2012 se zdanitelným
>>plněním 27.9.2012. Který měsíc bude v souhrnném
>>hlášení?
>
> datum bude 27.9.
nesouhlasím- DUZP den doplnění údajů na fakturu, tedy doplníte 10.10. , do přiznání říjen ř. 3 a 43 a souhrnné se nedodává, to se podává při dodání do EU, nikoliv při ppořízení z EU
>>
>>Příklad 2: Vystaven daňový doklad za zednické práce s
>>přenesenou daňovou povinností. Daňový doklad vystaven
>>a dodán se zdanitelným plněním 27.9.2012 dne
>>10.10.2012. Který měsíc bude ve výpisu z evidence?
>
>datum bude 27.9.
souhlas, přiznání ř. 25 v 09 + hlášení za 09 s kodem 4
>>
>>Příklad 3: Vystaven daňový doklad od plátce v
>>tuzemsku
>>se zdanitelným plněním 27.9.2012 s nárokem na
>>odpočet.
>>Daňový doklad vystaven a doručen 10.10.2012. Kdy si
>>mohu odpočítat DPH?
>
>datum je 10.10.
ano, odpočet až 10, odvod 09
>>
>>Máme každá účetní jiný názor, proto prosím.
Re: období DPH
>>>Dobrý den.
>>>
>>>Prosím o objasnění měsíce DPH
>>>
>>>Příklad 1:Dodání zboží z EU dne 27.9.2012, daňový
>>>doklad vystaven a dodán dne 10.10.2012 se zdanitelným
>>>plněním 27.9.2012. Který měsíc bude v souhrnném
>>>hlášení?
>>
>> datum bude 27.9.
>nesouhlasím- DUZP den doplnění údajů na fakturu, tedy
>doplníte 10.10. , do přiznání říjen ř. 3 a 43 a
>souhrnné se nedodává, to se podává při dodání do EU, nikoliv
>při ppořízení z EU
Pokud to bude revers-charge tak se bere datum DUZP, takže měsícv 9/2012
>>>
>>>Příklad 2: Vystaven daňový doklad za zednické práce s
>>>přenesenou daňovou povinností. Daňový doklad vystaven
>>>a dodán se zdanitelným plněním 27.9.2012 dne
>>>10.10.2012. Který měsíc bude ve výpisu z evidence?
>>
>>datum bude 27.9.
>souhlas, přiznání ř. 25 v 09 + hlášení za 09 s kodem 4
>
>>>
>>>Příklad 3: Vystaven daňový doklad od plátce v
>>>tuzemsku
>>>se zdanitelným plněním 27.9.2012 s nárokem na
>>>odpočet.
>>>Daňový doklad vystaven a doručen 10.10.2012. Kdy si
>>>mohu odpočítat DPH?
>>
>>datum je 10.10.
>ano, odpočet až 10, odvod 09
>>>
>>>Máme každá účetní jiný názor, proto prosím.
Re: období DPH
>>>>Dobrý den.
>>>>
>>>>Prosím o objasnění měsíce DPH
>>>>
>>>>Příklad 1:Dodání zboží z EU dne 27.9.2012, daňový
>>>>doklad vystaven a dodán dne 10.10.2012 se zdanitelným
>>>>plněním 27.9.2012. Který měsíc bude v souhrnném
>>>>hlášení?
>>>
>>> datum bude 27.9.
>>nesouhlasím- DUZP den doplnění údajů na fakturu, tedy
>>doplníte 10.10. , do přiznání říjen ř. 3 a 43 a
>>souhrnné se nedodává, to se podává při dodání do EU,
>>nikoliv
>>při ppořízení z EU
>Pokud to bude revers-charge tak se bere datum DUZP,
>takže měsícv 9/2012
>
>>>>
>>>>Příklad 2: Vystaven daňový doklad za zednické práce s
>>>>přenesenou daňovou povinností. Daňový doklad vystaven
>>>>a dodán se zdanitelným plněním 27.9.2012 dne
>>>>10.10.2012. Který měsíc bude ve výpisu z evidence?
>>>
>>>datum bude 27.9.
>>souhlas, přiznání ř. 25 v 09 + hlášení za 09 s kodem
>>4
>>
>>>>
>>>>Příklad 3: Vystaven daňový doklad od plátce v
>>>>tuzemsku
>>>>se zdanitelným plněním 27.9.2012 s nárokem na
>>>>odpočet.
>>>>Daňový doklad vystaven a doručen 10.10.2012. Kdy si
>>>>mohu odpočítat DPH?
>>>
>>>datum je 10.10.
>>ano, odpočet až 10, odvod 09
>>>>
>>>>Máme každá účetní jiný názor, proto prosím.
Re: období DPH
Děkuji za odpovědi.
V prvním případě jasně nebude v souhrnném hlášeníi. A tady je právě ten nesoulad, kdy někdo uvádí v září podle reversu a někdo podle datumu doplnění až v říjnu. Já uvádim podle reversu do září.
Možná by bylo dobré uvést pargraf DPH.
Děkuji.
Re: období DPH
>>>>>>>>>Dobrý den.
nikoliv
>>>>>>>při ppořízení z EU
>>>>>>Pokud to bude revers-charge tak se bere datum DUZP,
>>>>>>takže měsícv 9/2012
>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>Příklad 2: Vystaven daňový doklad za zednické práce s
>>>>>>>>>přenesenou daňovou povinností. Daňový doklad vystaven
>>>>>>>>>a dodán se zdanitelným plněním 27.9.2012 dne
>>>>>>>>>10.10.2012. Který měsíc bude ve výpisu z evidence?
>>>>>>>>
>>>>>>>>datum bude 27.9.
>>>>>>>souhlas, přiznání ř. 25 v 09 + hlášení za 09 s kodem
>>>>>>>4
>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>Příklad 3: Vystaven daňový doklad od plátce v
>>>>>>>>>tuzemsku
>>>>>>>>>se zdanitelným plněním 27.9.2012 s nárokem na
>>>>>>>>>odpočet.
>>>>>>>>>Daňový doklad vystaven a doručen 10.10.2012. Kdy si
>>>>>>>>>mohu odpočítat DPH?
>>>>>>>>
>>>>>>>>datum je 10.10.
>>>>>>>ano, odpočet až 10, odvod 09
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>Máme každá účetní jiný názor, proto prosím.
>>>>
>>>>Děkuji za odpovědi.
>>>>V prvním případě jasně nebude v souhrnném hlášeníi. A
>>>>tady je právě ten nesoulad, kdy někdo uvádí v září
>>>>podle reversu a někdo podle datumu doplnění až v
>>>>říjnu.
>>>>Já uvádim podle reversu do září.
>>>>Možná by bylo dobré uvést pargraf DPH.
>>>>
>>>>Děkuji.
>>>k otázce č.1, je to parag.35 (2) ZDPH
>>omlouvám se, je to parag. 35 odst. 3
>
>Příklad 1. je vyčísleno DPH a nejedná se o revers?
>Pokud ano, bylo by to samozřejmě k datumu, kdy máte
>doklad v ruce.
proč by měl být s daní ?? dodání z eu od plátce je bez daně a zdaní se při přijetí dokladu-doplnění údajů rovná se DUZP, tedy kurzem dne doplnění do 10/2012. prostě tak jak jsem psala na začátku,ach jo. a žádné souhrnné. tečka
Re: období DPH
>>>>>>>>>Dobrý den.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>Prosím o objasnění měsíce DPH
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>Příklad 1:Dodání zboží z EU dne 27.9.2012, daňový
>>>>>>>>>doklad vystaven a dodán dne 10.10.2012 se zdanitelným
>>>>>>>>>plněním 27.9.2012. Který měsíc bude v souhrnném
>>>>>>>>>hlášení?
>>>>>>>>
>>>>>>>> datum bude 27.9.
>>>>>>>nesouhlasím- DUZP den doplnění údajů na fakturu, tedy
>>>>>>>doplníte 10.10. , do přiznání říjen ř. 3 a 43 a
>>>>>>>souhrnné se nedodává, to se podává při dodání do EU,
>>>>>>>nikoliv
>>>>>>>při ppořízení z EU
>>>>>>Pokud to bude revers-charge tak se bere datum DUZP,
>>>>>>takže měsícv 9/2012
>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>Máme každá účetní jiný názor, proto prosím.
>>>>
>>>>Děkuji za odpovědi.
>>>>V prvním případě jasně nebude v souhrnném hlášeníi. A
>>>>tady je právě ten nesoulad, kdy někdo uvádí v září
>>>>podle reversu a někdo podle datumu doplnění až v
>>>>říjnu.
>>>>Já uvádim podle reversu do září.
>>>>Možná by bylo dobré uvést pargraf DPH.
>>>>
>>>>Děkuji.
>>>, je to parag.35 (2) ZDPH
>>omlouvám se, je to parag. 35 odst. 3
>
Jje vyčísleno DPH a nejedná se o revers?
>Pokud ano, bylo by to samozřejmě k datumu, kdy máte
>doklad v ruce.
Nyní se již jedná jenom o příklad č. 1 a je to revers, tak kdy budu přiznávat DPH v 9, kdy je zdanitelné plnění, nebo v 10, kdy fakturu dostanu a doplním údave
Re: období DPH
>>>>>>>>>>>Dobrý den.
nikoliv
>>>>>>>>>při ppořízení z EU
>>>>>>>>Pokud to bude revers-charge tak se bere datum DUZP,
>>>>>>>>takže měsícv 9/2012
>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>Máme každá účetní jiný názor, proto prosím.
>>>>>>
>>>>>>Děkuji za odpovědi.
>>>>>>V prvním případě jasně nebude v souhrnném hlášeníi. A
>>>>>>tady je právě ten nesoulad, kdy někdo uvádí v září
>>>>>>podle reversu a někdo podle datumu doplnění až v
>>>>>>říjnu.
>>>>>>Já uvádim podle reversu do září.
>>>>>>Možná by bylo dobré uvést pargraf DPH.
>>>>>>
>>>>>>Děkuji.
>>>>>, je to parag.35 (2) ZDPH
>>>>omlouvám se, je to parag. 35 odst. 3
>>>
>>Jje vyčísleno DPH a nejedná se o revers?
>>>Pokud ano, bylo by to samozřejmě k datumu, kdy máte
>>>doklad v ruce.
>>
>>Nyní se již jedná jenom o příklad č. 1 a je to
>>revers, tak kdy budu přiznávat DPH v 9, kdy je
>>zdanitelné
>>plnění, nebo v 10, kdy fakturu dostanu a doplním
>>údave
>
>Nechci se hádat. Já to dávám dle DZUP a prošlo mi to i
>kontrolou FU. Já bych to dala do 9/2012.
§ 35/3 - datum doplnění údajů je považováno za datum vystavení daňového dokladu.
navazuje § 25 při pořízení zboží z JČS vzniká plátci povinnost přiznat daň k 15 v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno. Pokud byl doklad vystaven před 15 dnem měsíce, který následuje po měsíci v němž bylo zboží pořízené /tedy výše uvedený problém/ vzniká plátci povinnost přiznat daň k datu vystavení daňového dokladu, čímž se vracíme k § 35/3, kdy datum vystavení rovná se datum doplnění . tedy povinnost přiznat daň vzniká k datu doplnění tedy k 10.10. do měsíce října. to je zákon, apřes to vlak nejede.
pokud dáváte dle DUZPna faktuře můžete mít taky haldu dodatečných pokud přijdou později , někde se toulají atd a cpete je stále do starých měsíců.a navíc je to nesmysl
Re: období DPH
>>>>>>>>>>>>Dobrý den.
>nikoliv
>>>>>>>>>>při ppořízení z EU
>>>>>>>>>Pokud to bude revers-charge tak se bere datum DUZP,
>>>>>>>>>takže měsícv 9/2012
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>Máme každá účetní jiný názor, proto prosím.
>>>>>>>
>>>>>>>Děkuji za odpovědi.
>>>>>>>V prvním případě jasně nebude v souhrnném hlášeníi. A
>>>>>>>tady je právě ten nesoulad, kdy někdo uvádí v září
>>>>>>>podle reversu a někdo podle datumu doplnění až v
>>>>>>>říjnu.
>>>>>>>Já uvádim podle reversu do září.
>>>>>>>Možná by bylo dobré uvést pargraf DPH.
>>>>>>>
>>>>>>>Děkuji.
>>>>>>, je to parag.35 (2) ZDPH
>>>>>omlouvám se, je to parag. 35 odst. 3
>>>>
>>>Jje vyčísleno DPH a nejedná se o revers?
>>>>Pokud ano, bylo by to samozřejmě k datumu, kdy máte
>>>>doklad v ruce.
>>>
>>>Nyní se již jedná jenom o příklad č. 1 a je to
>>>revers, tak kdy budu přiznávat DPH v 9, kdy je
>>>zdanitelné
>>>plnění, nebo v 10, kdy fakturu dostanu a doplním
>>>údave
>>
>>Nechci se hádat. Já to dávám dle DZUP a prošlo mi to
>>i
>>kontrolou FU. Já bych to dala do 9/2012.
>
>§ 35/3 - datum doplnění údajů je považováno za datum
>vystavení daňového dokladu.
>navazuje § 25 při pořízení zboží z JČS vzniká plátci
>povinnost přiznat daň k 15 v měsíci, který následuje po
>měsíci, v němž bylo zboží pořízeno. Pokud byl doklad
>vystaven před 15 dnem měsíce, který následuje po měsíci
>v němž bylo zboží pořízené /tedy výše uvedený problém/
>vzniká plátci povinnost přiznat daň k datu vystavení
>daňového dokladu, čímž se vracíme k § 35/3, kdy datum
>vystavení rovná se datum doplnění . tedy povinnost
>přiznat daň vzniká k datu doplnění tedy k 10.10. do měsíce
>října. souhlasím s paní JanaN, ale to jste mohli si už přečíst z mojí odpovědi,kde jsem jen poukázala na paragraf.
Re: období DPH
>>>>>>>při ppořízení z EU
>>>>>>>>>>>Pokud to bude revers-charge tak se bere datum DUZP,
>>>>>>>>>>>takže měsícv 9/2012
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>Máme každá účetní jiný názor, proto prosím.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>Děkuji za odpovědi.
>>>>>>>>>V prvním případě jasně nebude v souhrnném hlášeníi. A
>>>>>>>>>tady je právě ten nesoulad, kdy někdo uvádí v září
>>>>>>>>>podle reversu a někdo podle datumu doplnění až v
>>>>>>>>>říjnu.
>>>>>>>>>Já uvádim podle reversu do září.
>>>>>>>>>Možná by bylo dobré uvést pargraf DPH.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>Děkuji.
>>>>>>>>, je to parag.35 (2) ZDPH
>>>>>>>omlouvám se, je to parag. 35 odst. 3
>>>>>>
>>>>>Jje vyčísleno DPH a nejedná se o revers?
>>>>>>Pokud ano, bylo by to samozřejmě k datumu, kdy máte
>>>>>>doklad v ruce.
>>>>>
>>>>>Nyní se již jedná jenom o příklad č. 1 a je to
>>>>>revers, tak kdy budu přiznávat DPH v 9, kdy je
>>>>>zdanitelné
>>>>>plnění, nebo v 10, kdy fakturu dostanu a doplním
>>>>>údave
>>>>
>>>>Nechci se hádat. Já to dávám dle DZUP a prošlo mi to
>>>>i
>>>>kontrolou FU. Já bych to dala do 9/2012.
>>>
>>>§ 35/3 - datum doplnění údajů je považováno za datum
>>>vystavení daňového dokladu.
>>>navazuje § 25 při pořízení zboží z JČS vzniká plátci
>>>povinnost přiznat daň k 15 v měsíci, který následuje
>>>po
>>>měsíci, v němž bylo zboží pořízeno. Pokud byl doklad
>>>vystaven před 15 dnem měsíce, který následuje po
>>>měsíci
>>>v němž bylo zboží pořízené /tedy výše uvedený
>>>problém/
>>>>již v 9.24 jsem psala tazateli odpověď k bodu 1,tak
>jak to má být správně , debata do 13 hodin zbytečná, to je pravda, ale debeta byla jestli září nebo říjen, já zase 11.15hod napsala parag, ale to by si lidé museli číst zákony a ne čekat až jim to někdo naservíruje pod nos, tak že ukončeno, doufám jen, že další dotazy na toto téma si lidé najdou tuto debat. přeji pěkný víkend
Re: období DPH
Možná by bylo dobré uvést pargraf DPH.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>Děkuji.
>>>>>>>>>, je to parag.35 (2) ZDPH
>>>>>>>>omlouvám se, je to parag. 35 odst. 3
>>>>>>>
>>>>>>Jje vyčísleno DPH a nejedná se o revers?
>>>>>>>Pokud ano, bylo by to samozřejmě k datumu, kdy máte
>>>>>>>doklad v ruce.
>>>>>>
>>>>>>Nyní se již jedná jenom o příklad č. 1 a je to
>>>>>>revers, tak kdy budu přiznávat DPH v 9, kdy je
>>>>>>zdanitelné
>>>>>>plnění, nebo v 10, kdy fakturu dostanu a doplním
>>>>>>údave
>>>>>
>>>>>Nechci se hádat. Já to dávám dle DZUP a prošlo mi to
>>>>>i
>>>>>kontrolou FU. Já bych to dala do 9/2012.
>>>>
>>>>§ 35/3 - datum doplnění údajů je považováno za datum
>>>>vystavení daňového dokladu.
>>>>navazuje § 25 při pořízení zboží z JČS vzniká plátci
>>>>povinnost přiznat daň k 15 v měsíci, který následuje
>>>>po
>>>>měsíci, v němž bylo zboží pořízeno. Pokud byl doklad
>>>>vystaven před 15 dnem měsíce, který následuje po
>>>>měsíci
>>>>v němž bylo zboží pořízené /tedy výše uvedený
>>>>problém/
>>>>>již v 9.24 jsem psala tazateli odpověď k bodu 1,tak
>>jak to má být správně , debata do 13 hodin zbytečná,
>>to je pravda, ale debeta byla jestli září nebo říjen,
>já zase 11.15hod napsala parag, ale to by si lidé
>museli číst zákony a ne čekat až jim to někdo naservíruje
>pod nos, tak že ukončeno, doufám jen, že další dotazy
>na toto téma si lidé najdou tuto debat. přeji pěkný
>víkend
pokud nesouhlasím s odpovědí která následovala po dotazu, že DUZP je 27.9. a napíšu , že je dnem doplnění tj. např. 10.10. ř. 3 a 43,pak je logické, že se jedná o měsíc přiznání dph 10 a to bylo řečeno už při mé první odpovědi ráno, že se jedná o říjen. taky pěkný víkend.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.