Hlavní navigace

období DPH

  • (neregistrovaný) 93.99.121.---

    5. 10. 2012 9:08

    Dobrý den.

    Prosím o objasnění měsíce DPH

    Příklad 1:Dodání zboží z EU dne 27.9.2012, daňový doklad vystaven a dodán dne 10.10.2012 se zdanitelným plněním 27.9.2012. Který měsíc bude v souhrnném hlášení?

    Příklad 2: Vystaven daňový doklad za zednické práce s přenesenou daňovou povinností. Daňový doklad vystaven a dodán se zdanitelným plněním 27.9.2012 dne 10.10.2012. Který měsíc bude ve výpisu z evidence?

    Příklad 3: Vystaven daňový doklad od plátce v tuzemsku se zdanitelným plněním 27.9.2012 s nárokem na odpočet. Daňový doklad vystaven a doručen 10.10.2012. Kdy si mohu odpočítat DPH?

    Máme každá účetní jiný názor, proto prosím.

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

    • 5. 10. 2012 9:10

      brbr (neregistrovaný) 89.24.243.---

      Re: období DPH
      >Dobrý den.
      >
      >Prosím o objasnění měsíce DPH
      >
      >Příklad 1:Dodání zboží z EU dne 27.9.2012, daňový
      >doklad vystaven a dodán dne 10.10.2012 se zdanitelným
      >plněním 27.9.2012. Který měsíc bude v souhrnném hlášení?

      datum bude 27.9.
      >
      >Příklad 2: Vystaven daňový doklad za zednické práce s
      >přenesenou daňovou povinností. Daňový doklad vystaven
      >a dodán se zdanitelným plněním 27.9.2012 dne
      >10.10.2012. Který měsíc bude ve výpisu z evidence?

      datum bude 27.9.
      >
      >Příklad 3: Vystaven daňový doklad od plátce v tuzemsku
      >se zdanitelným plněním 27.9.2012 s nárokem na odpočet.
      >Daňový doklad vystaven a doručen 10.10.2012. Kdy si
      >mohu odpočítat DPH?

      datum je 10.10.
      >
      >Máme každá účetní jiný názor, proto prosím.

    • 5. 10. 2012 9:24

      Jana N. (neregistrovaný) 195.5.186.---

      Re: období DPH
      >>Dobrý den.
      >>
      >>Prosím o objasnění měsíce DPH
      >>
      >>Příklad 1:Dodání zboží z EU dne 27.9.2012, daňový
      >>doklad vystaven a dodán dne 10.10.2012 se zdanitelným
      >>plněním 27.9.2012. Který měsíc bude v souhrnném
      >>hlášení?
      >
      > datum bude 27.9.
      nesouhlasím- DUZP den doplnění údajů na fakturu, tedy doplníte 10.10. , do přiznání říjen ř. 3 a 43 a souhrnné se nedodává, to se podává při dodání do EU, nikoliv při ppořízení z EU
      >>
      >>Příklad 2: Vystaven daňový doklad za zednické práce s
      >>přenesenou daňovou povinností. Daňový doklad vystaven
      >>a dodán se zdanitelným plněním 27.9.2012 dne
      >>10.10.2012. Který měsíc bude ve výpisu z evidence?
      >
      >datum bude 27.9.
      souhlas, přiznání ř. 25 v 09 + hlášení za 09 s kodem 4
      >>
      >>Příklad 3: Vystaven daňový doklad od plátce v
      >>tuzemsku
      >>se zdanitelným plněním 27.9.2012 s nárokem na
      >>odpočet.
      >>Daňový doklad vystaven a doručen 10.10.2012. Kdy si
      >>mohu odpočítat DPH?
      >
      >datum je 10.10.
      ano, odpočet až 10, odvod 09
      >>
      >>Máme každá účetní jiný názor, proto prosím.

    • 5. 10. 2012 10:30

      brbr (neregistrovaný) 89.24.243.---

      Re: období DPH
      >>>Dobrý den.
      >>>
      >>>Prosím o objasnění měsíce DPH
      >>>
      >>>Příklad 1:Dodání zboží z EU dne 27.9.2012, daňový
      >>>doklad vystaven a dodán dne 10.10.2012 se zdanitelným
      >>>plněním 27.9.2012. Který měsíc bude v souhrnném
      >>>hlášení?
      >>
      >> datum bude 27.9.
      >nesouhlasím- DUZP den doplnění údajů na fakturu, tedy
      >doplníte 10.10. , do přiznání říjen ř. 3 a 43 a
      >souhrnné se nedodává, to se podává při dodání do EU, nikoliv
      >při ppořízení z EU
      Pokud to bude revers-charge tak se bere datum DUZP, takže měsícv 9/2012

      >>>
      >>>Příklad 2: Vystaven daňový doklad za zednické práce s
      >>>přenesenou daňovou povinností. Daňový doklad vystaven
      >>>a dodán se zdanitelným plněním 27.9.2012 dne
      >>>10.10.2012. Který měsíc bude ve výpisu z evidence?
      >>
      >>datum bude 27.9.
      >souhlas, přiznání ř. 25 v 09 + hlášení za 09 s kodem 4
      >
      >>>
      >>>Příklad 3: Vystaven daňový doklad od plátce v
      >>>tuzemsku
      >>>se zdanitelným plněním 27.9.2012 s nárokem na
      >>>odpočet.
      >>>Daňový doklad vystaven a doručen 10.10.2012. Kdy si
      >>>mohu odpočítat DPH?
      >>
      >>datum je 10.10.
      >ano, odpočet až 10, odvod 09
      >>>
      >>>Máme každá účetní jiný názor, proto prosím.

    • 5. 10. 2012 10:58

      maminka Haničky (neregistrovaný) 93.99.121.---

      Re: období DPH
      >>>>Dobrý den.
      >>>>
      >>>>Prosím o objasnění měsíce DPH
      >>>>
      >>>>Příklad 1:Dodání zboží z EU dne 27.9.2012, daňový
      >>>>doklad vystaven a dodán dne 10.10.2012 se zdanitelným
      >>>>plněním 27.9.2012. Který měsíc bude v souhrnném
      >>>>hlášení?
      >>>
      >>> datum bude 27.9.
      >>nesouhlasím- DUZP den doplnění údajů na fakturu, tedy
      >>doplníte 10.10. , do přiznání říjen ř. 3 a 43 a
      >>souhrnné se nedodává, to se podává při dodání do EU,
      >>nikoliv
      >>při ppořízení z EU
      >Pokud to bude revers-charge tak se bere datum DUZP,
      >takže měsícv 9/2012
      >
      >>>>
      >>>>Příklad 2: Vystaven daňový doklad za zednické práce s
      >>>>přenesenou daňovou povinností. Daňový doklad vystaven
      >>>>a dodán se zdanitelným plněním 27.9.2012 dne
      >>>>10.10.2012. Který měsíc bude ve výpisu z evidence?
      >>>
      >>>datum bude 27.9.
      >>souhlas, přiznání ř. 25 v 09 + hlášení za 09 s kodem
      >>4
      >>
      >>>>
      >>>>Příklad 3: Vystaven daňový doklad od plátce v
      >>>>tuzemsku
      >>>>se zdanitelným plněním 27.9.2012 s nárokem na
      >>>>odpočet.
      >>>>Daňový doklad vystaven a doručen 10.10.2012. Kdy si
      >>>>mohu odpočítat DPH?
      >>>
      >>>datum je 10.10.
      >>ano, odpočet až 10, odvod 09
      >>>>
      >>>>Máme každá účetní jiný názor, proto prosím.

    • 5. 10. 2012 11:05

      maminka Haničky (neregistrovaný) 93.99.121.---

      Re: období DPH
      Děkuji za odpovědi.
      V prvním případě jasně nebude v souhrnném hlášeníi. A tady je právě ten nesoulad, kdy někdo uvádí v září podle reversu a někdo podle datumu doplnění až v říjnu. Já uvádim podle reversu do září.
      Možná by bylo dobré uvést pargraf DPH.

      Děkuji.

    • 5. 10. 2012 11:21

      brbr (neregistrovaný) 89.24.243.---

      Re: období DPH
      Příklad 1. je vyčísleno DPH a nejedná se o revers? Pokud ano, bylo by to samozřejmě k datumu, kdy máte doklad v ruce.

    • 5. 10. 2012 11:42

      Jana N. (neregistrovaný) 195.5.186.---

      Re: období DPH
      >>>>>>>>>Dobrý den.
      nikoliv
      >>>>>>>při ppořízení z EU
      >>>>>>Pokud to bude revers-charge tak se bere datum DUZP,
      >>>>>>takže měsícv 9/2012
      >>>>>>
      >>>>>>>>>
      >>>>>>>>>Příklad 2: Vystaven daňový doklad za zednické práce s
      >>>>>>>>>přenesenou daňovou povinností. Daňový doklad vystaven
      >>>>>>>>>a dodán se zdanitelným plněním 27.9.2012 dne
      >>>>>>>>>10.10.2012. Který měsíc bude ve výpisu z evidence?
      >>>>>>>>
      >>>>>>>>datum bude 27.9.
      >>>>>>>souhlas, přiznání ř. 25 v 09 + hlášení za 09 s kodem
      >>>>>>>4
      >>>>>>>
      >>>>>>>>>
      >>>>>>>>>Příklad 3: Vystaven daňový doklad od plátce v
      >>>>>>>>>tuzemsku
      >>>>>>>>>se zdanitelným plněním 27.9.2012 s nárokem na
      >>>>>>>>>odpočet.
      >>>>>>>>>Daňový doklad vystaven a doručen 10.10.2012. Kdy si
      >>>>>>>>>mohu odpočítat DPH?
      >>>>>>>>
      >>>>>>>>datum je 10.10.
      >>>>>>>ano, odpočet až 10, odvod 09
      >>>>>>>>>
      >>>>>>>>>Máme každá účetní jiný názor, proto prosím.
      >>>>
      >>>>Děkuji za odpovědi.
      >>>>V prvním případě jasně nebude v souhrnném hlášeníi. A
      >>>>tady je právě ten nesoulad, kdy někdo uvádí v září
      >>>>podle reversu a někdo podle datumu doplnění až v
      >>>>říjnu.
      >>>>Já uvádim podle reversu do září.
      >>>>Možná by bylo dobré uvést pargraf DPH.
      >>>>
      >>>>Děkuji.
      >>>k otázce č.1, je to parag.35 (2) ZDPH
      >>omlouvám se, je to parag. 35 odst. 3
      >
      >Příklad 1. je vyčísleno DPH a nejedná se o revers?
      >Pokud ano, bylo by to samozřejmě k datumu, kdy máte
      >doklad v ruce.

      proč by měl být s daní ?? dodání z eu od plátce je bez daně a zdaní se při přijetí dokladu-doplnění údajů rovná se DUZP, tedy kurzem dne doplnění do 10/2012. prostě tak jak jsem psala na začátku,ach jo. a žádné souhrnné. tečka

    • 5. 10. 2012 11:53

      maminka Haničky (neregistrovaný) 93.99.121.---

      Re: období DPH
      Milá Jano děkuji za konktétní odpověď. S daní doklad není, to je jasné, se souhrnným sem ujela, já vím a doklady budu dávat do období dle doručení a doplnění údajů.
      Děkuji

    • 5. 10. 2012 11:48

      maminka Haničky (neregistrovaný) 93.99.121.---

      Re: období DPH
      >>>>>>>>>Dobrý den.
      >>>>>>>>>
      >>>>>>>>>Prosím o objasnění měsíce DPH
      >>>>>>>>>
      >>>>>>>>>Příklad 1:Dodání zboží z EU dne 27.9.2012, daňový
      >>>>>>>>>doklad vystaven a dodán dne 10.10.2012 se zdanitelným
      >>>>>>>>>plněním 27.9.2012. Který měsíc bude v souhrnném
      >>>>>>>>>hlášení?
      >>>>>>>>
      >>>>>>>> datum bude 27.9.
      >>>>>>>nesouhlasím- DUZP den doplnění údajů na fakturu, tedy
      >>>>>>>doplníte 10.10. , do přiznání říjen ř. 3 a 43 a
      >>>>>>>souhrnné se nedodává, to se podává při dodání do EU,
      >>>>>>>nikoliv
      >>>>>>>při ppořízení z EU
      >>>>>>Pokud to bude revers-charge tak se bere datum DUZP,
      >>>>>>takže měsícv 9/2012
      >>>>>>
      >>>>>>>>>
      >>>>>>>>>
      >>>>>>>>>Máme každá účetní jiný názor, proto prosím.
      >>>>
      >>>>Děkuji za odpovědi.
      >>>>V prvním případě jasně nebude v souhrnném hlášeníi. A
      >>>>tady je právě ten nesoulad, kdy někdo uvádí v září
      >>>>podle reversu a někdo podle datumu doplnění až v
      >>>>říjnu.
      >>>>Já uvádim podle reversu do září.
      >>>>Možná by bylo dobré uvést pargraf DPH.
      >>>>
      >>>>Děkuji.
      >>>, je to parag.35 (2) ZDPH
      >>omlouvám se, je to parag. 35 odst. 3
      >
      Jje vyčísleno DPH a nejedná se o revers?
      >Pokud ano, bylo by to samozřejmě k datumu, kdy máte
      >doklad v ruce.

      Nyní se již jedná jenom o příklad č. 1 a je to revers, tak kdy budu přiznávat DPH v 9, kdy je zdanitelné plnění, nebo v 10, kdy fakturu dostanu a doplním údave

    • 5. 10. 2012 12:09

      Jana N. (neregistrovaný) 195.5.186.---

      Re: období DPH
      DD doklad jste dostala v říjnu, doplníte údaje např. k 10.10. a kurzem tohoto dne zdaníte samovyměření na ř. 10a 43.
      pokud by byl doklad s daní, tak jde mimo přiznání, žádný revers!!

    • 5. 10. 2012 12:12

      Jana N. (neregistrovaný) 195.5.186.---

      Re: období DPH
      zapoměla jsem doplnit, že snad chápete že ř. 10 a 43 do přiznání říjen

    • 5. 10. 2012 12:14

      brbr (neregistrovaný) 89.24.243.---

      Re: období DPH
      Nechci se hádat. Já to dávám dle DZUP a prošlo mi to i kontrolou FU. Já bych to dala do 9/2012.

    • 5. 10. 2012 12:39

      Jana N. (neregistrovaný) 195.5.186.---

      Re: období DPH
      >>>>>>>>>>>Dobrý den.
      nikoliv
      >>>>>>>>>při ppořízení z EU
      >>>>>>>>Pokud to bude revers-charge tak se bere datum DUZP,
      >>>>>>>>takže měsícv 9/2012
      >>>>>>>>
      >>>>>>>>>>>
      >>>>>>>>>>>
      >>>>>>>>>>>Máme každá účetní jiný názor, proto prosím.
      >>>>>>
      >>>>>>Děkuji za odpovědi.
      >>>>>>V prvním případě jasně nebude v souhrnném hlášeníi. A
      >>>>>>tady je právě ten nesoulad, kdy někdo uvádí v září
      >>>>>>podle reversu a někdo podle datumu doplnění až v
      >>>>>>říjnu.
      >>>>>>Já uvádim podle reversu do září.
      >>>>>>Možná by bylo dobré uvést pargraf DPH.
      >>>>>>
      >>>>>>Děkuji.
      >>>>>, je to parag.35 (2) ZDPH
      >>>>omlouvám se, je to parag. 35 odst. 3
      >>>
      >>Jje vyčísleno DPH a nejedná se o revers?
      >>>Pokud ano, bylo by to samozřejmě k datumu, kdy máte
      >>>doklad v ruce.
      >>
      >>Nyní se již jedná jenom o příklad č. 1 a je to
      >>revers, tak kdy budu přiznávat DPH v 9, kdy je
      >>zdanitelné
      >>plnění, nebo v 10, kdy fakturu dostanu a doplním
      >>údave
      >
      >Nechci se hádat. Já to dávám dle DZUP a prošlo mi to i
      >kontrolou FU. Já bych to dala do 9/2012.

      § 35/3 - datum doplnění údajů je považováno za datum vystavení daňového dokladu.
      navazuje § 25 při pořízení zboží z JČS vzniká plátci povinnost přiznat daň k 15 v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno. Pokud byl doklad vystaven před 15 dnem měsíce, který následuje po měsíci v němž bylo zboží pořízené /tedy výše uvedený problém/ vzniká plátci povinnost přiznat daň k datu vystavení daňového dokladu, čímž se vracíme k § 35/3, kdy datum vystavení rovná se datum doplnění . tedy povinnost přiznat daň vzniká k datu doplnění tedy k 10.10. do měsíce října. to je zákon, apřes to vlak nejede.
      pokud dáváte dle DUZPna faktuře můžete mít taky haldu dodatečných pokud přijdou později , někde se toulají atd a cpete je stále do starých měsíců.a navíc je to nesmysl

    • 5. 10. 2012 12:45

      xxxx (neregistrovaný) 194.228.20.---

      Re: období DPH
      >>>>>>>>>>>>Dobrý den.
      >nikoliv
      >>>>>>>>>>při ppořízení z EU
      >>>>>>>>>Pokud to bude revers-charge tak se bere datum DUZP,
      >>>>>>>>>takže měsícv 9/2012
      >>>>>>>>>
      >>>>>>>>>>>>
      >>>>>>>>>>>>
      >>>>>>>>>>>>Máme každá účetní jiný názor, proto prosím.
      >>>>>>>
      >>>>>>>Děkuji za odpovědi.
      >>>>>>>V prvním případě jasně nebude v souhrnném hlášeníi. A
      >>>>>>>tady je právě ten nesoulad, kdy někdo uvádí v září
      >>>>>>>podle reversu a někdo podle datumu doplnění až v
      >>>>>>>říjnu.
      >>>>>>>Já uvádim podle reversu do září.
      >>>>>>>Možná by bylo dobré uvést pargraf DPH.
      >>>>>>>
      >>>>>>>Děkuji.
      >>>>>>, je to parag.35 (2) ZDPH
      >>>>>omlouvám se, je to parag. 35 odst. 3
      >>>>
      >>>Jje vyčísleno DPH a nejedná se o revers?
      >>>>Pokud ano, bylo by to samozřejmě k datumu, kdy máte
      >>>>doklad v ruce.
      >>>
      >>>Nyní se již jedná jenom o příklad č. 1 a je to
      >>>revers, tak kdy budu přiznávat DPH v 9, kdy je
      >>>zdanitelné
      >>>plnění, nebo v 10, kdy fakturu dostanu a doplním
      >>>údave
      >>
      >>Nechci se hádat. Já to dávám dle DZUP a prošlo mi to
      >>i
      >>kontrolou FU. Já bych to dala do 9/2012.
      >
      >§ 35/3 - datum doplnění údajů je považováno za datum
      >vystavení daňového dokladu.
      >navazuje § 25 při pořízení zboží z JČS vzniká plátci
      >povinnost přiznat daň k 15 v měsíci, který následuje po
      >měsíci, v němž bylo zboží pořízeno. Pokud byl doklad
      >vystaven před 15 dnem měsíce, který následuje po měsíci
      >v němž bylo zboží pořízené /tedy výše uvedený problém/
      >vzniká plátci povinnost přiznat daň k datu vystavení
      >daňového dokladu, čímž se vracíme k § 35/3, kdy datum
      >vystavení rovná se datum doplnění . tedy povinnost
      >přiznat daň vzniká k datu doplnění tedy k 10.10. do měsíce
      >října. souhlasím s paní JanaN, ale to jste mohli si už přečíst z mojí odpovědi,kde jsem jen poukázala na paragraf.

    • 5. 10. 2012 13:07

      Jana N. (neregistrovaný) 195.5.186.---

      Re: období DPH
      již v 9.24 jsem psala tazateli odpověď k bodu 1,tak jak to má být správně , debata do 13 hodin zbytečná

    • 5. 10. 2012 15:24

      xxxx (neregistrovaný) 194.228.20.---

      Re: období DPH
      >>>>>>>při ppořízení z EU
      >>>>>>>>>>>Pokud to bude revers-charge tak se bere datum DUZP,
      >>>>>>>>>>>takže měsícv 9/2012
      >>>>>>>>>>>
      >>>>>>>>>>>>>>
      >>>>>>>>>>>>>>
      >>>>>>>>>>>>>>Máme každá účetní jiný názor, proto prosím.
      >>>>>>>>>
      >>>>>>>>>Děkuji za odpovědi.
      >>>>>>>>>V prvním případě jasně nebude v souhrnném hlášeníi. A
      >>>>>>>>>tady je právě ten nesoulad, kdy někdo uvádí v září
      >>>>>>>>>podle reversu a někdo podle datumu doplnění až v
      >>>>>>>>>říjnu.
      >>>>>>>>>Já uvádim podle reversu do září.
      >>>>>>>>>Možná by bylo dobré uvést pargraf DPH.
      >>>>>>>>>
      >>>>>>>>>Děkuji.
      >>>>>>>>, je to parag.35 (2) ZDPH
      >>>>>>>omlouvám se, je to parag. 35 odst. 3
      >>>>>>
      >>>>>Jje vyčísleno DPH a nejedná se o revers?
      >>>>>>Pokud ano, bylo by to samozřejmě k datumu, kdy máte
      >>>>>>doklad v ruce.
      >>>>>
      >>>>>Nyní se již jedná jenom o příklad č. 1 a je to
      >>>>>revers, tak kdy budu přiznávat DPH v 9, kdy je
      >>>>>zdanitelné
      >>>>>plnění, nebo v 10, kdy fakturu dostanu a doplním
      >>>>>údave
      >>>>
      >>>>Nechci se hádat. Já to dávám dle DZUP a prošlo mi to
      >>>>i
      >>>>kontrolou FU. Já bych to dala do 9/2012.
      >>>
      >>>§ 35/3 - datum doplnění údajů je považováno za datum
      >>>vystavení daňového dokladu.
      >>>navazuje § 25 při pořízení zboží z JČS vzniká plátci
      >>>povinnost přiznat daň k 15 v měsíci, který následuje
      >>>po
      >>>měsíci, v němž bylo zboží pořízeno. Pokud byl doklad
      >>>vystaven před 15 dnem měsíce, který následuje po
      >>>měsíci
      >>>v němž bylo zboží pořízené /tedy výše uvedený
      >>>problém/
      >>>>již v 9.24 jsem psala tazateli odpověď k bodu 1,tak
      >jak to má být správně , debata do 13 hodin zbytečná, to je pravda, ale debeta byla jestli září nebo říjen, já zase 11.15hod napsala parag, ale to by si lidé museli číst zákony a ne čekat až jim to někdo naservíruje pod nos, tak že ukončeno, doufám jen, že další dotazy na toto téma si lidé najdou tuto debat. přeji pěkný víkend

    • 5. 10. 2012 15:42

      Jana N. (neregistrovaný) 82.114.218.---

      Re: období DPH
      Možná by bylo dobré uvést pargraf DPH.
      >>>>>>>>>>
      >>>>>>>>>>Děkuji.
      >>>>>>>>>, je to parag.35 (2) ZDPH
      >>>>>>>>omlouvám se, je to parag. 35 odst. 3
      >>>>>>>
      >>>>>>Jje vyčísleno DPH a nejedná se o revers?
      >>>>>>>Pokud ano, bylo by to samozřejmě k datumu, kdy máte
      >>>>>>>doklad v ruce.
      >>>>>>
      >>>>>>Nyní se již jedná jenom o příklad č. 1 a je to
      >>>>>>revers, tak kdy budu přiznávat DPH v 9, kdy je
      >>>>>>zdanitelné
      >>>>>>plnění, nebo v 10, kdy fakturu dostanu a doplním
      >>>>>>údave
      >>>>>
      >>>>>Nechci se hádat. Já to dávám dle DZUP a prošlo mi to
      >>>>>i
      >>>>>kontrolou FU. Já bych to dala do 9/2012.
      >>>>
      >>>>§ 35/3 - datum doplnění údajů je považováno za datum
      >>>>vystavení daňového dokladu.
      >>>>navazuje § 25 při pořízení zboží z JČS vzniká plátci
      >>>>povinnost přiznat daň k 15 v měsíci, který následuje
      >>>>po
      >>>>měsíci, v němž bylo zboží pořízeno. Pokud byl doklad
      >>>>vystaven před 15 dnem měsíce, který následuje po
      >>>>měsíci
      >>>>v němž bylo zboží pořízené /tedy výše uvedený
      >>>>problém/
      >>>>>již v 9.24 jsem psala tazateli odpověď k bodu 1,tak
      >>jak to má být správně , debata do 13 hodin zbytečná,
      >>to je pravda, ale debeta byla jestli září nebo říjen,
      >já zase 11.15hod napsala parag, ale to by si lidé
      >museli číst zákony a ne čekat až jim to někdo naservíruje
      >pod nos, tak že ukončeno, doufám jen, že další dotazy
      >na toto téma si lidé najdou tuto debat. přeji pěkný
      >víkend

      pokud nesouhlasím s odpovědí která následovala po dotazu, že DUZP je 27.9. a napíšu , že je dnem doplnění tj. např. 10.10. ř. 3 a 43,pak je logické, že se jedná o měsíc přiznání dph 10 a to bylo řečeno už při mé první odpovědi ráno, že se jedná o říjen. taky pěkný víkend.

    • 5. 10. 2012 11:51

      xxxx (neregistrovaný) 194.228.20.---

      Re: období DPH
      podle tohoto paragrafu, tedy v říjnu

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).