Přijatá záloha na službu do EU

  • (neregistrovaný)

    7. 9. 2012 13:37

    Prosím poraďte.
    Společnost vystavila v 8/12 zálohovou fa na službu do EU.
    Fa byla uhrazena v 8/12 a rovněž DD byl vystaveny v 8/12. Služba byla až provedena v 9/12, byl vystaven DD . k úhradě 0 - ke zdanění O. Do 8/12 bychom dali do DPH na ř. 21 a do souhrnného
    hlášení. /povinnost přiznat DPH má poplatník v EU/.,
    nebo můžeme udělat to, že částku v 8/12 uvedeme do ř. 26 DPH a až v 9/12 , dáme do ř. 21 a SH.
    Nevíme co je správné.
    Děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).