Re: Faktura do Polska za služby v ČR
Komentář na Belgickou firmu, jsem uvedla s předchozích diskuzí. Budu fakturovat na polské dič do Polska.
Re: Faktura do Polska za služby v ČR
pokud fakturujete na polské dič do polska pak služby ř. 21 bez daně a podáte souhrnné hlášení s kodem 3,
na belgckou, pokud fakturace s daní ř. 1 a odvod 20%, žádné hlášení se nepodává,nevím ale o jaké služby jde.
místo plnění se při fakturaci na plátce EU přesouvá dle § 9/1 do EU, i když se spotřebuje tady, pak fakturace bez daně viz. ad 1
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
6. 12. 2012 11:22
Poradí někdo co má být správně?
>>>>Prosím o kontrolu. Vystavuji fa Polské firmě, ale
>>>>služba byla provedená v ČR. Faktura bude vystavena s
>>>>dph
>>>>20%, v přiznání k DPH na ř.1, bez souhrnného hlášení.
>>>>Dle §9.odt.1.Je to správně? Děkuji
>>>
>>>§ 9/1 přesouvá místo plnění k příjemci, pokud podle
>>>něj, tak ř. 21 bez daně a souhrnné hlášení ko 3 i
>>>když
>>>služba v ČR
>>Je to revize a zkouška tlaku na peci ve firmě v
>>Ostravě. V diskusích je mnoho názoru. Jestli to dobře
>>chápu
>>§9/1, tak by to mělo být jak uvádím výše....je místem
>>plnění,kde je tato provozovna umístěna
Dobrý den, prosím o radu. Fakturujeme na belgickou
>firmu služby. Protože ale služby využila pobočka v
>tuzemsku, přidanila jsem ke každé fakturované položce DPH.
>Nejsem si ale jistá, zda by mělo být podáno také
>souhrnné hlášení. Dle mého je ale bezpředmětné. Moc děkuji
>za pomoc..
pokud fakturujete s DPH, uvedete do ř. 1 a nedáváte do SH.