Hlavní navigace

Přenesená daň povinnost a pozdě faktura

  • (neregistrovaný)

    4. 1. 2013 9:38

    Musím podávat dodatečné přiznání, pokud se jedná o přenesení daně §92 - zdanitelné plnění byl listopad. Fakturu jsem ovšem obdržela až v prosinci. Firma je měsíční plátce. Co jsem se tady dočetla,tak jsou názory ano i ne. Pokud bych se přiklonila k názoru, že to nebudu řešit dodatečným přiznáním, pak na hlášení bude datum listopad, nebo prosinec? Děkuji za upřesnění.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).