Hlavní navigace

přenesená daň povinnost a pozdě faktura

  • (neregistrovaný) 93.91.152.---

    4. 1. 2013 9:38

    Musím podávat dodatečné přiznání, pokud se jedná o přenesení daně §92 - zdanitelné plnění byl listopad. Fakturu jsem ovšem obdržela až v prosinci. Firma je měsíční plátce. Co jsem se tady dočetla,tak jsou názory ano i ne. Pokud bych se přiklonila k názoru, že to nebudu řešit dodatečným přiznáním, pak na hlášení bude datum listopad, nebo prosinec? Děkuji za upřesnění.

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).