Prosím ještě v.e.n.d.y.(s).
Prosím, jak je to v případě, kdy faktura je od neplátce za provedené práce a jsou na ní jen dvě data: datum vystavení a datum odeslání faktury - obojí v r.2013. Je to však za práce provedené v r.2012 - tzn., že náklady bych měla mít v loňském roce. Je možné také účtovat přes čas.rozlišení do 2012? Neplátce nemusí přece uvádět DUZP, tak teď nevím, kam s tím. Moc děkuji.
Re: Prosím ještě v.e.n.d.y.(s).
To právě z faktury vidět není, přitom práce byla provedena ještě v r.2012, - jde mi o to, aby mi FÚ tyto náklady nevyhodil z minulého roku, kam ale správně patří. Nejspíš bych to vyřešila tak, že bych je nechala předělat s datem vystavení 31.12.2012? Nebo opravit text na faktuře, že kterého by jasně vyplývalo, že fakturuje práce provedené v r.2012? Moc děkuji.
Re: Prosím ještě v.e.n.d.y.(s).
Existuje Smlouva o dílo, kde je sjednána dílčí fakturace po provedení vždy určité části z celkové dodávky po ústním odsouhlasení oběma stranami. Nejjednodušší tedy zřejmě bude, nechat opravit datum vystavení od jeho účetní. Pravděpodobně nedonutím dodavatele, aby vystavil Předávací protokol k poslednímu prosinci, když to dosud nedělal a zhotoví ho až při dokončení a předání celé zakázky.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Maximální ceny pohonných hmot ve čtvrtek klesnou, určilo ministerstvo
Venkovské obchody budou moci získat od státu až 130 tisíc korun, startuje další výzva
Bizár Schillerové: Příspěvek na zábavu bude daňově výhodnější než na prevenci rakovin
Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se týká i jednatelů společností
Stát zveřejnil maximální ceny paliv. Od zítřka nesmí pumpy zdražit nad limit
Finanční správa začíná vracet peníze. Podívejte se, kdy vám dorazí
11. 1. 2013 9:03
Firma dostala fakturu mailem 4.1.2013 za přepravní služby Messengera, na fa je datum DUZP 31.12.2012, datum vystavení 2.1.2013. Podle nových pravidel bych to měla zaúčtovat do 2012, ale vloni platilo, že se účtuje k datu přijetí. Takže mám to dát daňově (přijmovka i DPH) do letoška? Nebo to patří ještě do lo%nského roku? Díky moc, nechci to zvrtat.