Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
9. 2. 2012 15:03
Dobry den,
dne 9.2.2012 jsem se zaregistroval (bohuzel cca pul roku pozde, v srpnu 2010 jsem prekrocil limit 1 mil Kc) jako platce DPH (o paragrafu §94 o povinne registraci jsem nevedel). Muj zakaznik je platce DPH. Fakuturuji mu s periodicitou 1 mesic (za predchazejici mesic). V pondeli 13.2.2012 si jdu na financni urad po vyrozumeni o zaregistrovani jako platce DPH (s pani z financaku jsem dohodnut, ze to v pondeli bude hotovo). Pristi tyden potrebuji odovzdat fakturu memu zakaznikovi. Kdyz na ni bude uveden datum vystaveni 14.2.2012 muzu fakturovat s DPH i kdyz fakturuji za vykonanou praci za mesic leden, kdy jsem jeste zaregistrovan nebyl?
Ktery datum je dulezity vo fakture? Datum vystaveni faktury(14.2.2012) nebo obdobi, za ktere fakturuji (leden 2012)?
V jake priblizne vysi(v procentech z prumerne vysi faktury) muzu ocekvat sankce/penale?
Dekuji