Pozdě dodané faktury

  • (neregistrovaný)

    16. 3. 2013 9:41

    Klient vedoucí DE, plátce DPH, optimalizuje svůj základ daně z příjmů a nechal si od kamarádů (neplátců DPH) vystavit faktury, kde jsou ovšem data vystavení březen - prosinec. V přijatých fakturách a výdajových pokladních dokladech tak budu mít po prosincových DUZP najednou březen, duben,.... Je mou povinností podat za každé čtvrtletí nové přiznání k DPH, i když tyto faktury neovlivní výši daně? Jak se na to bude dívat FÚ?
    Děkuji za rady.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 16. 3. 2013 10:11

      pet.1 (neregistrovaný)

      Re: Pozdě dodané faktury
      A proč by jste dávala nové přiz. DPH, když máte faktury od neplátců,??

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).