Kolaudace

  • (neregistrovaný)

    28. 3. 2013 17:48

    dobrý den, jsem plátce dph, osvč.

    koupil jsem objekt s pozemkem, který nechávám opravovat a předělávat na restauraci. Zatím veškerý nakoupený materiál (i hotovstní malé nákupy)a faktury na provedené práce dávám na 042. Je to tak správně? A v den kolaudace přeúčtuji kam, na jaký účet/y? Moc děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).