Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
OSVČ, nezapomeňte změnit zálohu na zdravotní a sociální pojištění už za leden
Někdo se psem, jiný s Ámosem. Co popřála k Vánocům a novému roku vláda na sítích?
Kdy letos podat přiznání a přehledy OSVČ? Tady je daňový kalendář pro rok 2026
Změny, které přináší rok 2026 do oblasti zaměstnávání
Velký rozcestník změn v roce 2026, které se týkají podnikatelů
Nová sleva na sociálním pojistném v roce 2026
14. 6. 2013 12:59
Dobrý den, prosím o názor-radu: s.r.o. pořídila v r. 2010 z EU vozík na golfové hole /HIM/. Faktura je v EUR, od plátce DPH. Uvedla jsem částku přepočtenou na Kč do ř. 48 tehdy platného tiskopisu daňového přiznání /odpočet/ a odvedla DPH ve stejné částce na ř. 11 DP. FÚ zřejmě na základě podaného souhrnného hlášení dodavatele se začal o položku daň. přiznání zajímat. Myslím si, že postup byl správný, nechápu, co jim přijde sporné, popř. chybné. Jednatel předložil fakturu na FÚ, s tím, že "je to celé zamotané a ozvou se". Potřebovala bych se přesvědčit, že postup byl správný /neřeším teď oprávněnost odpočtu a využití majetku pro ekonomickou činnost, jde mi pouze o správnost vykázání v daňovém přiznání k DPH/. Předem děkuji za všechny názory.