Založení společnosti

  • (neregistrovaný)

    17. 7. 2013 10:56

    Dobry den,

    poradíte prosím jak účtování při založení společnosti ?
    tam žádné PC 701 nejsou, že ?
    při založení udělám předpis 353/411 a při úhrade např. 211/353.
    to je ZK a jak budu mít splaceno, můžu už využívat při úhradách např. z pokladny, ze ?
    Ale nevím jak mám proúčtovat věci, které nakupil před vznikem společnosti ? dám na zřizovací výdaje a co na druhou stranu ? Pokladnu s datem az je založena společnost ? 011/211 ? A pokud si ještě nárokuji zpětně i dph u drobhého majetku, také zakoupeného před vznikem společnosti tak zúčtuji MD501, 343/211 ? ta pokladna tam je ok ? Nebo nějaká půjčka a pak splatit ?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 17. 7. 2013 11:31

      Daniela K. (neregistrovaný)

      Re: Založení společnosti
      Zahajovací rozvaha se účtuje přes účet 701:
      353/701, 701/411,
      381/701, 701/365
      Po otevření účetních knih: 221/353, 5.../381, 365/211(221)
      (zřizovací výdaje 011 jsou od 60 tis. Kč)
      Uplatnit DPH si můžete u plnění pořízeného 12 měsíců přede dnem, kdy jste se stali plátcem DPH, pokud je toto plnění k datu registrace DPH součástí vašeho obchodního majetku a musíte mít daňový doklad.

    • 17. 7. 2013 11:39

      xx (neregistrovaný)

      Re: Založení společnosti
      >>Dobry den,
      >>
      >>poradíte prosím jak účtování při založení společnosti
      >>?
      >>tam žádné PC 701 nejsou, že ?
      >>při založení udělám předpis 353/411 a při úhrade
      >>např.
      >>211/353.
      >>to je ZK a jak budu mít splaceno, můžu už využívat
      >>při
      >>úhradách např. z pokladny, ze ?
      >>Ale nevím jak mám proúčtovat věci, které nakupil před
      >>vznikem společnosti ? dám na zřizovací výdaje a co na
      >>druhou stranu ? Pokladnu s datem az je založena
      >>společnost ? 011/211 ? A pokud si ještě nárokuji
      >>zpětně i
      >>dph u drobhého majetku, také zakoupeného před vznikem
      >>společnosti tak zúčtuji MD501, 343/211 ? ta pokladna
      >>tam je ok ? Nebo nějaká půjčka a pak splatit ?
      >
      >Zahajovací rozvaha se účtuje přes účet 701:

      >353/701, 701/411,
      >381/701, 701/365
      >Po otevření účetních knih: 221/353, 5.../381,
      >365/211(221)
      >(zřizovací výdaje 011 jsou od 60 tis. Kč)
      >Uplatnit DPH si můžete u plnění pořízeného 12 měsíců
      >přede dnem, kdy jste se stali plátcem DPH, pokud je
      >toto plnění k datu registrace DPH součástí vašeho
      >obchodního majetku a musíte mít daňový doklad.

      děkuji moc, jen mi stále není jasné. např. doklad z dubna na pc. 12000 vč. dph
      jak ho mám dostat do účetníctví a dph ted v červenci ?
      bude to někde v 381/701 12 000 a na 701/365 12 000 při zahajovací rozvaze ? a pak interním dokladem 501,343/381 ? a v pokladně pak zúčtuji 365/211 ? a ještě to musím uvést v prvním dan. přiznání, ze ? věci před zahájemním podnikání....

    • 17. 7. 2013 11:54

      Daniela K. (neregistrovaný)

      Re: Založení společnosti
      Ano, musíte uvést v 1. DP k DPH v ř.45 přiznání k DPH. A mít na tento majetek k datu účinnosti registrace k DPH udělanou inventarizaci majetku.
      365/211 budete účtovat až vyplatíte peníze zpět společníkovi, za to co platil před vznikem společnosti.
      př. účtování PC: 381/701, 701/365 a k datu plátcovství DPH zaúčtujete ID 501,343/381, přesně tak jak jste tomu porozuměla. Hezký den.

    • 17. 7. 2013 12:27

      xx (neregistrovaný)

      Re: Založení společnosti
      moc dekuji za vysvětlení, jen jestě ujistění, vim, že to je blbost, ale radeji se zeptam. Ten vklad 200 tis. kč je tam splacený uz se s ním může "hospodařit", ze ?

    • 17. 7. 2013 12:31

      Daniela K. (neregistrovaný)

      Re: Založení společnosti
      Ano. Vklad je po splacení už společnosti "k dispozici".

    • 14. 2. 2016 11:37

      xx (neregistrovaný)

      Re: Založení společnosti
      Dobrý den, chtela jsem se s vami opět poradit. zalozili jsme s manzelem s.r.o. v 2014, sloučila jsem s r. 2015, oznameni jsem na FU poslala. Ale stale nemam ujasnene uctovani ke dni zapisu do OR. Tady jsme si psaly ze pres 701.Jinde ctu, ze bez 701, ale pojedu pres 701. Jen tady ted nevim, zaplatili jsme jeste pred zapisem s.r.o. zalohu na zbozi do zahranici. mam vykazat jako 314/701 nebo zatim mam nauctovane cele a 381/701 a pak jsem 381 rozpustila na zalohu a naklady za kolky. Můzu to tak nechat ? A jeste mi neni jasne, ze mam bankovni vypis, pred zapsanim do OR a mam tam vklad a uz hned i platbu za poplatky banky. To mam nechat a zacit uctovat od data zapisu do bankovni knihy jako 353/221, 562/221 ? budu moc rada, kdyz mi stim zas poradite...

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).