Správné zaúčtování NO DPH při registraci

  • (neregistrovaný)

    18. 7. 2013 13:36

    Dobrý den,
    chtěla bych se zeptat, jak a jakým dokladem zaúčtovat dph, které si plátce uplatňuje při registraci ze zboží, které pořídil před datem registrace a má ho k datu registrace ve svém obchodním majetku. V účetnictví jsem celou částku na faktuře zaúčtovala do nákladů (účtování způsobem B) a nyní bych to z nich měla zřejmě odúčtovat, ale nevím proti čemu???, abych to dostala do přiznání dph. Děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).