Re: Pořízení materiálu před registrací D
1) V přiznání se to uvádí na ř. 45 (§79)
2) Je potřeba uplatnit hned ve Vašem prvním přiznání
3) Můžete si uplatnit jen DPH z toho materiálu, který máte ke dni regoistrace skladem dle inventury, takže ve Vašem případě z těch 90 kusů.
Re: Pořízení materiálu před registrací D
Děkuji.
Tak si vlastně sama rozpočítám nákl. fa, spotřebu na jeden kus a co máme na skladě k datu registrace tak poměr materiálu si uplatním DPH, ano ? A ještě prosím o kontrolu účtování. prvni fa mam uctovanou celou castkou 501-321 a k datu registrace si interním dokladem přeúčtuji část DPH 343-501 ? a u služeb, máme fakturu od července do konce roku na pronájem, tak zas rozpočítám na měsíce a můžu si uplatnit DPH odpočet poměrem od kdy jsme plátci ?
Re: Pořízení materiálu před registrací D
,
DPH můžete uplatnit pouze z majetku nebo materiálu, nelze ze služeb. Ani poměrem.
Jak se účtuje - tuším, že do výnosů.
(viz pokyn řady D k zákonu o dani z př.)
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
OSVČ, nezapomeňte změnit zálohu na zdravotní a sociální pojištění už za leden
Někdo se psem, jiný s Ámosem. Co popřála k Vánocům a novému roku vláda na sítích?
Kdy letos podat přiznání a přehledy OSVČ? Tady je daňový kalendář pro rok 2026
Změny, které přináší rok 2026 do oblasti zaměstnávání
Velký rozcestník změn v roce 2026, které se týkají podnikatelů
Nová sleva na sociálním pojistném v roce 2026
29. 7. 2013 9:49
Dobry den,
poradi prosím někdo jak správně vyúčtovat DPH ?
v červenci jsme začali podnikat s.r.o., ale nebyli jsme plátci dph. nakoupili jsme materiál-látky na šití polštářů a ušili. v pulce července jsme se zaregistrovali k DPH a rádi by jsme si uplatnili dph z materiálu, který byl nakoupený před registrací. Jde mi o to, že jsem ještě před reg. prodali už pár kousků bez dph a ted nevím jak správně postupovat při uplatnění dph z materiálu. Udělám invenuru ke dni registrace. Z materiálu jsme vyrobili např. 100 ks, před registr. jsme prodali 10 a 90 nám zůstalo. Musím tu nákladovou fakturu také pokrátit, rozpočítat a uplatnit si dph pouze co je na výrobu těch 90 ks ? Budu uvadět v přiznání někde ve zvláštním řádku ? Moc děkuji zkušeným za radu..