DPH před registrací

  • (neregistrovaný)

    31. 7. 2013 12:33

    Dobry den,
    prosim o radu jak vyřešit.
    v červnu jsme založili s.r.o. a dostali fa na pronájem prostor do konce roku vč. dph. zaúpčtovala jsem 501/321. od července jsme se stali plátci DPH. Je možné nějakým poměrem nárokovat dph z pronájmu, od července do konce roku ? jak zúčtuji ?
    děkuji za radu

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 31. 7. 2013 17:18

      ,, (neregistrovaný)

      Re: DPH před registrací
      Při přechodu na plátce můžete nárokovat DPH z toho, co je v majetku. Tedy odepisovaný majetek, zboží na skladě - to vše pořízeno v předcházejících 12-ti měsících. Nelze se služeb. Ale spíš mě zaráží, že byla vystavena faktura na nájem pro neplátce s DPH. Nemělo být spíš bez DPH?

      § 79 zák o DPH

    • 31. 7. 2013 19:12

      Rendas (neregistrovaný)

      Re: DPH před registrací
      >>Dobry den,
      >>prosim o radu jak vyřešit.
      >>v červnu jsme založili s.r.o. a dostali fa na
      >>pronájem
      >>prostor do konce roku vč. dph. zaúpčtovala jsem
      >>501/321. od července jsme se stali plátci DPH. Je
      >>možné
      >>nějakým poměrem nárokovat dph z pronájmu, od července
      >>do
      >>konce roku ? jak zúčtuji ?
      >>děkuji za radu
      >
      >Při přechodu na plátce můžete nárokovat DPH z toho, co
      >je v majetku. Tedy odepisovaný majetek, zboží na
      >skladě - to vše pořízeno v předcházejících 12-ti měsících.
      >Nelze se služeb. Ale spíš mě zaráží, že byla vystavena
      >faktura na nájem pro neplátce s DPH. Nemělo být spíš
      >bez DPH?

      >
      >§ 79 zák o DPH
      V parag. ohledně nájmu je, že se může pronajímatel rozhodnout a u nas se asi rozhodl, že s dph, že jsme určite plátci, asi se nejak neřešilo. V každém případě už on má odvedené dph a asi to nebude ochotný řešit. co my s tím ? můžeme u služeb, které budeme spotřebovávat v dalších měsících od registrace udělat kráceni a uplatnit si pouze ty měsíce od července, když rozpočítám ?
      Jak prosím přeúčtuji ještě např. fa za materiál, která bya prvně celá na 501 a ted bych z ní potřebovala poměrnou část, která zbyla na skladě k datu registrace přeúčtovat a uplnatnit dph ? udělám nějak interním dokladem ? v přiznání vykázu v řádku krácení ?

    • 1. 8. 2013 9:09

      v.e.n.d.y.

      Re: DPH před registrací
      Uděláte inventuru, doplníte původní ceny a čísla faktur, kterými bylo zaúčtováno, spočítáte DPH u jednotlivých položek a součet DPH zaúčtujete interním dokladem 343/501. Do PRVNÍHO přiznání k DPH pak uvedete do řádku tuším 45.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).