Dobropis za opravu

  • (neregistrovaný)

    23. 8. 2013 11:25

    Dobrý den, můj dotaz: Poskytneme v dubnu opravu společnosti v EU s platným DIČ. Vystavíme fakturu bez DPH, v přiznání k DPH to uvedu jako službu do EU (21), vyplním to i v souhrnném hlášení. V červnu zjistím, že zákazník platit vůbec neměl a máme mu platbu poslat zpět. Jaký je správný postup? Vytvořím dobropis na fakturu - s jakým datumem? Můžu ho vystavit k červnu? Nebo musím dát dodatečné přiznání za duben? Pokud můžu v červnu, jak to dám do souhrnka? S mínusem? Neberte prosím v potaz měsíce, jde pouze o vymyšlený případ. Díky.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).