Palety

  • (neregistrovaný)

    6. 9. 2013 7:59

    Dodavatel chce, abychom vystavovali faktury na vrácené palety. Po vrácení palet, zašle přílohu k fakturaci a my máme vystavit fakturu. Včera přišly přílohy na vrácené palety z datumem března a července.
    Jaké zdanitelné plnění uvádět na faktuře. Musí být březnové a červencové a potom opravné DPH za tyto měsíce?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 6. 9. 2013 8:10

      KarlaV (neregistrovaný)

      Re: palety
      nějak nechápu, proč vy - jako odběratel - byste měli vystavovat fakturu za vrácené palety a být závislý na podkladech k fakturaci od dodavatele... to nedává logiku.... náš dodavatel nám při vrácení palet vystavuje ODD, což by měl i ten Váš a bylo by po problému... takhle se vám dostane doklad z března, července do rukou až v září, přičem D.U.Z.P. by mělo být dnem, kdy došlo k vrácení (tedy březen/červenec)... samozřejmě můžete vystavit FA nyní, ale FÚ Vám při případné kontrole vypočítá úroky za dobu, kdy mělo být odvedeno (což Vám dodavatel neuhradí, i když je to jeho vina)... anebo pokud uděláte FA do března/července, tak musíte zase podat dodatečné a zbytečně tak na sebe "upozorňujete"... jak píši, požadavek dodavatele je nelogický, zkuste si s ním na toto téma ještě promluvit, aby on vystavoval ODD

    • 6. 9. 2013 8:18

      dadda (neregistrovaný)

      Re: palety
      Ostatní dodavatelé nám vystavují ODD, tenhle to má takhle nastavené - bohužel. Chyba byla na naší straně, přílohy zasílali mistrovi a ten nevěděl co s nimi tak to neřešil a včera mi přišli od dodavatele emailem všechny najednou.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).