Zaúčtování DPH

  • (neregistrovaný)

    10. 11. 2013 12:07

    Dobrý den mám prosbu o radu k zaúčtování DPH, nezisková organizace která je plátcem DPH - předmět daně pouze činnosti z ekonomické činnosti, přijala služby z EU a tím, že má DIČ, uvedla ho...tzn. fa od jiného čl. státu bez DPH...DPH neziskovka vykázala a uhradila v DP k DPH, ovšem nanárokovala si ho - nesouvisí s ek. činností, ale hlavní, která nepodléhá DPH.
    Prosím jak zaúčtovat to uhrazené DPH??? jako 538? nebo klasicky 343? protože DPH u neziskovky je součástí nákladů u dokladů např. z ČR. Moc vám děkuji.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).