Přenesená povinnost

  • (neregistrovaný)

    5. 12. 2013 17:39

    Dělám to správně, když obdržím fa na PDP např. za srpen v říjnu, že tuto fa naúčtuji do dodatečného přiznání DPH za srpen? Objevila jem na netu názor, že se to klidně může naúčtovat do října. To ale potom nevím, jak by to na FÚ proto sobě kontrolovali vzhledem k období. Díky za čas.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).