Vestavěná skříň

  • (neregistrovaný)

    19. 1. 2014 10:31

    Dobrý den, plátce DPH vedoucí DE si do své kanceláře, kterou má v pronájmu, koupil vestavěné skříně v ceně 70.000 bez DPH. 1. na faktuře je uvedena částka vč. DPH - nemělo by to být spíš vedeno v režimu PDP? 2. lze si skříň odepisovat a v jaké odpisové skupině, když je součástí pronajaté kanceláře?
    Děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).