Re: Účetní opravné položky a DPPO
>>Dobrý den, v roce 2011 a 2012 jsme vytvářeli účetní
>>opravné položky k nepromlčeným pohledávkám v celkové
>>výši 12,5 mil. Kč. V přiznání za rok 2011 a 2012 jsme
>>uvedli do nedaňových nákladů a zvýšili o tyto OP
>>daňový
>>základ. Nyní jsme v roce 2013 zrušili tyto účetní OP
>>ve
>>výši 12,5 mil. Kč a vytvořili nové účetní OP ve výši
>>8,5 mil. Kč k jiným pohledávkám. Jak je to s
>>opravnými
>>položkami, o které jsme v letech 2011 a 2012
>>navyšovali daňový základ, měl bych o ně snížit daňový
>>základ za
>>rok 2013? Když je ruším zápisem 391/559, tak mi za
>>rok
>>2013 sníží náklady a zvýší účetní HV. Pak bychom to
>>přece danili dvakrát. Je to tak?
>>Omlouvám se zkušenější za tuto otázku, ale zatím jsem
>>se s tím nesetkal. Děkuji.
nejsem v tom zdatna, ale koukala jsem jak nam to delal danar minuly rok. a on to pak zapsal v priznani na radku 112 a tim zas snizil HV...., tak se na to podivejte, zda se vas to tyka..
>2012 - účetní zisk 100 (112-12) daňový zisk 100 + 12 =
>112 ke zdanění)
>2013 - účetní zisk 100 (88+12) daňový zisk 100 - 12 =
>88 ke zdanění
>Vidíte, že ke zdanění jdou částky bez vlivu OP.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Nová sleva na sociálním pojistném v roce 2026
Konec roku rozhoduje: Špatně načasovaná platba daně či pojistného vyjde draho
Více než 1100 korun za to, že vám dají důchod. Přitom nemusíte platit nic
Od sedel po originální brýle. Přinášíme 10 zajímavých příběhů podnikatelů za rok 2025
Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026
Výpočet důchodu se v roce 2026 změní
26. 3. 2014 12:53
Dobrý den, v roce 2011 a 2012 jsme vytvářeli účetní opravné položky k nepromlčeným pohledávkám v celkové výši 12,5 mil. Kč. V přiznání za rok 2011 a 2012 jsme uvedli do nedaňových nákladů a zvýšili o tyto OP daňový základ. Nyní jsme v roce 2013 zrušili tyto účetní OP ve výši 12,5 mil. Kč a vytvořili nové účetní OP ve výši 8,5 mil. Kč k jiným pohledávkám. Jak je to s opravnými položkami, o které jsme v letech 2011 a 2012 navyšovali daňový základ, měl bych o ně snížit daňový základ za rok 2013? Když je ruším zápisem 391/559, tak mi za rok 2013 sníží náklady a zvýší účetní HV. Pak bychom to přece danili dvakrát. Je to tak?
Omlouvám se zkušenější za tuto otázku, ale zatím jsem se s tím nesetkal. Děkuji.