FO a podvojné účto! Prosím!

  • (neregistrovaný)

    8. 4. 2014 11:47

    Dobrý den. Účtuji v PÚ - Fyzickou osobu. Měli jsme v r.2013 ve výsledovce ztrátu 52 tis. Zaúčtovala jsem k 1.1. otevř.knih 701/431 a 491/701- 52 tis. Mám na 341 zaplacenou daň ze záloh ve výši 150 tis = mínusem DAL. Z daň.přiznání, pokud nevychází danit - mám vždycky takový děs, abych něco nezapoměla, proúčtovávám v tomto případě něco? A v případě, že jsme by jsme byli v plusu- z daň.přiznání tak bych zaúčtovala k1.1. předpis 591/341?
    Závěrkové práce jsem nedělala a potřebuji do toho vniknout, ale nejlépe je to "polopaticky" od zkušených účtařů! Moc Vám děkuji za radu a pomoc!Pěkné jaro!
    Hlášení závadného obsahu

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 8. 4. 2014 11:58

      mirka..p (neregistrovaný)

      Re: FO a podvojné účto! Prosím!
      Otevření účetních knih 431/701 52 000
      a protože v průběhu roku musíte účet 431 vynulovat, u FO obvykle účtuji ztrátu 491/431 a zisk 431/491.
      Ale při zahájení účtování na začátku roku musíte mít tu ztrátu na 431.
      Daň se účtuje jako poslední zápis v tom daném roce, u FO tedy 31.12. A to proto, že se účtuje o nákladech a výnosech do období s nímž věcně a časově souvisí....daň vypočtená z upraveného HV roku 2013 souvisí s rokem 2013 a proto se musí i v tomto roce zaúčtovat.

    • 8. 4. 2014 12:04

      . (neregistrovaný)

      Re: FO a podvojné účto! Prosím!
      Souhlas, daň z příjmu FO se musí zaúčtovat k 31.12.2013
      Jaký účetní SW používáte? Protože 99% těchto programů "překlápí" konečné stavy na počáteční stavy automaticky. Za poslední cca dvě desetiletí jsem se nesetkala s tím, že by bylo v programu zapotřebí závěrečné stavy ručně přeúčtovávat.

    • 8. 4. 2014 12:24

      Lajka (neregistrovaný)

      FO a podvojné účto! Prosím a moc díky
      >>>Dobrý den. Účtuji v PÚ - Fyzickou osobu. Měli jsme v
      >>>r.2013 ve výsledovce ztrátu 52 tis. Zaúčtovala jsem k
      >>>1.1. otevř.knih 701/431 a 491/701- 52 tis. Mám na
      >>>341
      >>>zaplacenou daň ze záloh ve výši 150 tis = mínusem
      >>>DAL.
      >>>Z daň.přiznání, pokud nevychází danit - mám vždycky
      >>>takový děs, abych něco nezapoměla, proúčtovávám v
      >>>tomto
      >>>případě něco? A v případě, že jsme by jsme byli v
      >>>plusu- z daň.přiznání tak bych zaúčtovala k1.1.
      >>>předpis
      >>>591/341?
      >>>Závěrkové práce jsem nedělala a potřebuji do toho
      >>>vniknout, ale nejlépe je to "polopaticky" od
      >>>zkušených
      >>>účtařů! Moc Vám děkuji za radu a pomoc!Pěkné jaro!
      >>>Hlášení závadného obsahu
      >>
      >>Otevření účetních knih 431/701 52 000
      >>a protože v průběhu roku musíte účet 431 vynulovat, u
      >>FO obvykle účtuji ztrátu 491/431 a zisk 431/491.
      >>Ale při zahájení účtování na začátku roku musíte mít
      >>tu ztrátu na 431.
      >>Daň se účtuje jako poslední zápis v tom daném roce, u
      >>FO tedy 31.12. A to proto, že se účtuje o nákladech a
      >>výnosech do období s nímž věcně a časově
      >>souvisí....daň vypočtená z upraveného HV roku 2013
      >>souvisí s rokem
      >>2013 a proto se musí i v tomto roce zaúčtovat.
      >
      >Souhlas, daň z příjmu FO se musí zaúčtovat k
      >31.12.2013
      >Jaký účetní SW používáte? Protože 99% těchto programů
      >"překlápí" konečné stavy na počáteční stavy
      >automaticky. Za poslední cca dvě desetiletí jsem se nesetkala s
      >tím, že by bylo v programu zapotřebí závěrečné stavy
      >ručně přeúčtovávat. Money. Já jsem vlastně už k 1.1. vynulovala tím zápisem 431.Asi tak. Jste na mě moc hodní! Děkuju za rady!

    • 8. 4. 2014 12:20

      Lajka (neregistrovaný)

      Re: FO a podvojné účto! Prosím!
      >>Dobrý den. Účtuji v PÚ - Fyzickou osobu. Měli jsme v
      >>r.2013 ve výsledovce ztrátu 52 tis. Zaúčtovala jsem k
      >>1.1. otevř.knih 701/431 a 491/701- 52 tis. Mám na
      >>341 zaplacenou daň ze záloh ve výši 150 tis = mínusem
      DAL. Z daň.přiznání, pokud nevychází danit - mám vždycky takový děs, abych něco nezapoměla, proúčtovávám v tomto
      >>případě něco? A v případě, že jsme by jsme byli v
      >>plusu- z daň.přiznání tak bych zaúčtovala k1.1.
      >>předpis 591/341?
      >>Závěrkové práce jsem nedělala a potřebuji do toho
      >>vniknout, ale nejlépe je to "polopaticky" od
      >>zkušených účtařů! Moc Vám děkuji za radu a pomoc!Pěkné jaro!
      >Otevření účetních knih 431/701 52 000
      >a protože v průběhu roku musíte účet 431 vynulovat, u
      >FO obvykle účtuji ztrátu 491/431 a zisk 431/491.
      >Ale při zahájení účtování na začátku roku musíte mít
      >tu ztrátu na 431. Daň se účtuje jako poslední zápis v tom daném roce, u FO tedy 31.12. A to proto, že se účtuje o nákladech a
      >výnosech do období s nímž věcně a časově
      >souvisí....daň vypočtená z upraveného HV roku 2013 souvisí s rokem 2013 a proto se musí i v tomto roce zaúčtovat.
      Jé vy jste zlatá a bude to při předpisu daně - co vyjde z přiznání, tak zaúčtuju tedy na 591/341 nebo taky přímo proti podnikateli?- jako poslední zápis než udělám závěrku a převod do nového roku, ano? A teď ty zaplacené zálohy na daň tam budou viset, nebo se navýší o pravidelné daší platby, že? Moc díky !

    • 8. 4. 2014 12:29

      . (neregistrovaný)

      Re: FO a podvojné účto! Prosím!
      Zápis předpis daně 591 / 341 k 31.12.2013
      Následně započítat zálohy na 341 na daňovou povinnost
      Na účtu 341 by měl k 31.12.2013 být stav, rovnající se doplatku v daňovém přiznání

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).