Zahraniční cesta

  • (neregistrovaný)

    16. 4. 2014 14:10

    Dobrý den,

    prosím o radu. Séf byl na služební ceste - veletrhu v zahraničí. Vše měl zajištěné přes nejakou cestovní agenturu, která nám vystavila fakturu bez dph, kde je zahrnuta letenka, ubytování vč. stravy). Prosím, jak budu postupovat s vyúčtováním ? Sepíšu cesták kde podkladů a na 512 zaúčtuji jen celou částku z faktury za zajištění ? Stravné uz bych nepočítala ani krácené, šéf nic víc nenárokuje, že tam mel vše zahrnuté, tudíž uz nebude vyplacené zádné stravné ani kapesné. Bude to tak stačíit ? Faktura nemá rozpis kolik bylo za letenku, kolik za ubytování...

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).