Re: Zahajovací rozvaha
Vypadá to že ZK=100, takže
A- zřizovací výdaje MD 381, banka MD 221, kauce MD 378
P- ZK D 411 ( asi ta 100,-) a zbytek do výše aktiv bude D 365, tedy půjčka společníka ( ten to asi vše platil, že )
Re: Zahajovací rozvaha
Předchozí jsem musil vymazat, byl by překročen povolený rozsah.
U účtování s.r.o. rozlišujeme
-období po založení (smlouva u notáře atd.)
-období po zřízení společnosti, t.j.zápis v OR.
Dále se budme zabývat obdobím po založení společnosti, které může být i dost dlouhé. Cílem je vypracování zahajovací rozvahy pro účtování už oficiálního účetnictví. Musíme mít na paměti, že v zahajovací rozvaze mohou být jen majetkové účty.
Pro období první si založíme firmu, ve které se nebiude po vzniku společnosti (zápis do OR) účtovat a účtování i doklady budou archivovány jako doklad k zahajovací rozvaze. Zřídíme si účty společníků a cokoliv zaplatili ze svého, naúčtujeme na stranu DAL.
Samo účtování se od běžného liší pouze v tom, že veškeré náklady se budou účtovat na Náklady příštích období. Jakmile dojde k zápisu do OR, uzavřeme toto první období a konečnou rozvahu přeneseme do oficiální firmy jako rozvahu zahajovací. Na tento účet Nákladů příšt. období z rozvahy (nutno rozlišit analytikou) již nebudeme na MD účtovat. Účtovat se bude na Dal, t.j. cestovné
přeúčtujeme na MD 512AE - DAL 381 (z poč.rozvahy). Tento účet z rozvahy musíme rozdělit a zaúčtova na účty nákladové a na účet 011 Zřízovací výdaje. U zřiizovacích nákladů pozor, v něm se občas rádi vrtají daňaři. Na účtování na účet Zřizovací náklady vypracujeme doklad, který musí schválit valná hromada. Tím bude také tento účet vynuilován a již se na něj nesmí účtovat. Další potřebné účty 381 musíme rozdělit analytikou. A pak běží normální účetnictví.
O tomto způsobu účtování byla zde asi před 8 - 10 lety veliká diskuse. Mě ho naučil v r. 1992 bývalý president Komory daňových poradců v Brně. Přesto jsem si nebyl jist, takže z diskuse jsem vypadl zhanoben a popliván. Asi rok poté vyšla v PORADCI účtová osnova, vzory účtování a na závěr tam profesorka z VŠE uveřejnila kompletní účtování stejného případu. Byla to jistá satisfakce, ale jen pro mě samotného.
Jinak mnoho zdaru.
Re: Zahajovací rozvaha
>
>přeúčtujeme na MD 512AE - DAL 381 (z poč.rozvahy).
>Tento účet z rozvahy musíme rozdělit a zaúčtova na účty
>nákladové a na účet 011 Zřízovací výdaje. U
>zřiizovacích nákladů pozor, v něm se občas rádi vrtají daňaři.
>Na účtování na účet Zřizovací náklady vypracujeme
>doklad, který musí schválit valná hromada. Tím bude také
>tento účet vynuilován a již se na něj nesmí účtovat.
>Další potřebné účty 381 musíme rozdělit analytikou. A pak
>běží normální účetnictví.
>
>O tomto způsobu účtování byla zde asi před 8 - 10
>lety veliká diskuse. Mě ho naučil v r. 1992 bývalý
>president Komory daňových poradců v Brně. Přesto jsem si
>nebyl jist, takže z diskuse jsem vypadl zhanoben a
>popliván. Asi rok poté vyšla v PORADCI účtová osnova, vzory
>účtování a na závěr tam profesorka z VŠE uveřejnila
>kompletní účtování stejného případu. Byla to jistá
>satisfakce, ale jen pro mě samotného.
>Jinak mnoho zdaru.
>Dobrý vecer,
pročítám tady ruzné diskuze, ale vubec si stále nevím rady, až jsem teď narazila na Vás. Prosím poradíte mi jak mám správně vyřešit ?
Společnost zalozena 11/2015, zapsana v OR 15/12/15. Ale společník 8/12/15 zaplatil ze svého soukr. účtu zálohu na zboží do zahraničí. a ja vubec nevim jak to navest do ucta ? mam zatim 701/365 pujcku a tu zalohu mam i s jinym poplatkem za zřízení společnosti 381/701. S tím ze po zřízení společnosti bych uctovala 518/381 kolky na OR a 314/381 - záloha na zboží.....
Prosím co si o tom myslíte ? lze takto vyřešit zapl. zalohu před zřízením ? účtuje se vubec pri otevření účetnictví pres 701 ?
Re: Zahajovací rozvaha
>šit analytikou) již
>nebudeme na MD účtovat. Účtovat se bude na Dal, t.j.
>cestovné
>přeúčtujeme na MD 512AE - DAL 381 (z poč.rozvahy).
>Tento účet z rozvahy musíme rozdělit a zaúčtova na účty
>nákladové a na účet 011 Zřízovací výdaje. U
>zřiizovacích nákladů pozor, v něm se občas rádi vrtají daňaři.
>Na účtování na účet Zřizovací náklady vypracujeme
>doklad, který musí schválit valná hromada. Tím bude také
>tento účet vynuilován a již se na něj nesmí účtovat.
>Další potřebné účty 381 musíme rozdělit analytikou. A pak
>běží normální účetnictví.
>
>O tomto způsobu účtování byla zde asi před 8 - 10
>lety veliká diskuse. Mě ho naučil v r. 1992 bývalý
>president Komory daňových poradců v Brně. Přesto jsem si
>nebyl jist, takže z diskuse jsem vypadl zhanoben a
>popliván. Asi rok poté vyšla v PORADCI účtová osnova, vzory
>účtování a na závěr tam profesorka z VŠE uveřejnila
>kompletní účtování stejného případu. Byla to jistá
>satisfakce, ale jen pro mě samotného.
>Jinak mnoho zdaru.
>Dobrý den, ¨prosím o pomoc, pravě ted řeším také a nevím si moc rady....mam tam nějaké doklady před vznikem, chápu tedy správně, že i kdyz je společnost zapsana 15/12/15 a platby byly ustutečněny např. na účet firmy bylo vloženo uz 10/12/2015 ZK + peníze,tak do účetního deníku před ID budu účtovat uz k 10/12/2015 např. 221/365 ? vubec neúčtuji přes 701 ?
Re: Zahajovací rozvaha
>>>>Dobrý den,sice účtuju několik let, ale vždy již
>>>>zavedené firmy a ted bych potrebovala poradit s nově
>>>>založeným s.r.o. Ve skole na prikladech to vypadalo
>>>>vzdy tak
>>>>jednoduse, ale v realite v tom tápu.
>>>>do OR byla firma zapsana 17.3., tzn. doklady do 16.3.
>>>>beru jako zrizovaci vydaje (cestovné, služby
>>>>právníkovi, nájem), pak je tam nejaky materiál,
>>>>telefonní karty
>>>>vodafone, kauce na nájem, jako ZK vlozili dva
>>>>společníci 50kc a 50kč, celkem 100kč, a do banky bylo
>>>>vloženo
>>>>zatím 705kč. (až 25.3. vložili 160tis)
>>>>Zaúčtovala bych:
>>>>zrizovaci vydaje 61.778Kč na 381/701 nebo spíš
>>>>011/701
>>>>kauce: 51.000Kč na 314/701
>>>>materiál: 1437Kč na 112/701
>>>>banka: 705kč na 221/701
>>>>tel.karty taky do zřiz.vydajů? 700kč???
>>>>celkem aktiva 115.620Kč
>>>>a ted nevim jak s pasivama??? ZK bude 115.620? a co
>>>>ta
>>>>vlozena stovka? Nebo ZK 115720Kč 701/411 a do aktiv
>>>>jeste nekam napasovat tu stovku?
>>>>Poradi prosím nekdo? jsem na tomhle bodě zaseknutá a
>>>>nevím jak dál...děkuji S.
>>>
>>>Co je uvedeno v OR u této společnosti ohledně
>>>základního kapitálu? Jaké částky? Ty by měli být
>>>uvedeny na
>>>účtu 411
>>>
>>v OR je 100Kč (vložili 2 společníci po 50kč)
>Vypadá to že ZK=100, takže
>A- zřizovací výdaje MD 381, banka MD 221, kauce MD
>378
>P- ZK D 411 ( asi ta 100,-) a zbytek do výše aktiv
>bude D 365, tedy půjčka společníka ( ten to asi vše
>platil, že )
>Dobrý den, ¨prosím o pomoc, pravě ted řeším také a nevím si moc rady....mam tam nějaké doklady před vznikem, chápu tedy správně, že i kdyz je společnost zapsana 15/12/15 a platby byly ustutečněny např. na účet firmy bylo vloženo uz 10/12/2015 ZK + peníze,tak do účetního deníku před ID budu účtovat uz k 10/12/2015 např. 221/365 ? vubec neúčtuji přes 701 ?
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Nová sleva na sociálním pojistném v roce 2026
Konec roku rozhoduje: Špatně načasovaná platba daně či pojistného vyjde draho
Více než 1100 korun za to, že vám dají důchod. Přitom nemusíte platit nic
Od sedel po originální brýle. Přinášíme 10 zajímavých příběhů podnikatelů za rok 2025
Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026
Výpočet důchodu se v roce 2026 změní
22. 4. 2014 16:07
Dobrý den,sice účtuju několik let, ale vždy již zavedené firmy a ted bych potrebovala poradit s nově založeným s.r.o. Ve skole na prikladech to vypadalo vzdy tak jednoduse, ale v realite v tom tápu.
do OR byla firma zapsana 17.3., tzn. doklady do 16.3. beru jako zrizovaci vydaje (cestovné, služby právníkovi, nájem), pak je tam nejaky materiál, telefonní karty vodafone, kauce na nájem, jako ZK vlozili dva společníci 50kc a 50kč, celkem 100kč, a do banky bylo vloženo zatím 705kč. (až 25.3. vložili 160tis)
Zaúčtovala bych:
zrizovaci vydaje 61.778Kč na 381/701 nebo spíš 011/701
kauce: 51.000Kč na 314/701
materiál: 1437Kč na 112/701
banka: 705kč na 221/701
tel.karty taky do zřiz.vydajů? 700kč???
celkem aktiva 115.620Kč
a ted nevim jak s pasivama??? ZK bude 115.620? a co ta vlozena stovka? Nebo ZK 115720Kč 701/411 a do aktiv jeste nekam napasovat tu stovku?
Poradi prosím nekdo? jsem na tomhle bodě zaseknutá a nevím jak dál...děkuji S.