Re: Přefakturace služeb z EU
u nájmu nemovité věci je místo plnění v SR - viz §10 ZDPH, fakturace bez DPH, ř. 26 přiznání
nejsem si jista, zda je registr. popl. považován za službu spočívají v oprávnění ke vstupu dle §10b odst. 1 písm. a) ZDPH
pokud by to nebyla služba dle §10b, ale šlo by o službu dle §9 odst. 1 ZDPH, podléhala by DPH ve výši 21%
Re: Přefakturace služeb z EU
Děkuji, ale teď nevím, my si nepronajímáme celou nemovitost, ale jen část, plochu k výstavě produktů. Fakturu přijatou z EU na tyto služby mám bez DPH a dávám ji na ř. 5 a ř. 43, mám to doufám správně? A mám část této faktury pouze přeúčtovat ještě jednomu českému plátci. Tak jsem si myslela, že do faktury uvedu přefakturace služeb a vyúčtuji to s českým 21% DPH. Proč mám uvádět do přiznání DPH ř. 26, tam se o par. 10 nic nepíše?
Re: Přefakturace služeb z EU
nemusíte si pronajmout celou nemovitost, stačí i část
v §10 ZDPH je uvedeno mj. udělení práva na užívání nem. věci a místo plnění je pak mimo tuzemsko, proto ř. 26 - přečtěte si pozorně pokyny pro vyplnění přiznání k DPH, §10 tam samozřejmě není zmíněn, ale je tam odkaz na §24a, který zahrnuje všechny služby s místem plnění mimo ČR (Poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko (§ 24a), mimo plnění vykazovaných na řádku 21).
pronájem by se ani neměl uvádět do ř. 5 a 43
záleží samozřejmě, jak máte smluvně ošetřeno se slov. dodavatelem a českým zákazníkem - jak je popsána poskytovaná služba, zda konkrétně nájem a další služby nebo zajištění veletrhu
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Nová sleva na sociálním pojistném v roce 2026
Konec roku rozhoduje: Špatně načasovaná platba daně či pojistného vyjde draho
Více než 1100 korun za to, že vám dají důchod. Přitom nemusíte platit nic
Od sedel po originální brýle. Přinášíme 10 zajímavých příběhů podnikatelů za rok 2025
Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026
Výpočet důchodu se v roce 2026 změní
15. 5. 2014 7:00
Dobrý den,
prosím neví někdo.
Ze Slovenska nám přišla faktura na veletržní služby. Část této fakturace mám přeúčtovat na druhou českou firmu. Mám tuto fakturu vystavit s českým DPH 21 %?
děkuji