Plátce DPH

  • (neregistrovaný)

    17. 6. 2014 8:23

    Hezký den přeji,
    prosím o Vaši radu nejsem si 100% jistá které faktury budu zahrnovat do přiznání DPH, popřípadě nějaký odkaz. Nerada bych udělala nějakou chybu a s takovou situací jsem se ještě nesetkala

    Ode dne 5.6.2014 jsme měsíční plátci DPH, s.r.o. je založeno už od roku 2013.

    U ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ - dodání zboží či poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku - musím odvést od data (včetně) 5.6.2014. Pokud by bylo DUZP 4.6.2014 do přiznání nezahrnuji. §21

    NÁROK NA ODPOČET - vím, že hmotný, nehmotný majetek si mohu uplatnit, který byl nakoupen 12 měsíců před registrací a to na základě provedené inventury. Pouze v prvním přiznání a spadá do obchodního majetku § 79

    U přenesení daňové povinnosti je to také jasné tam rozhoduje datum DUZP dodavatele

    Ale nevím jak si poradit s fakturou např. za služby ....
    Pokud fakturu dostanu fyzicky 6.6.2014 mám nárok na odpočet i když faktura bude vystavena a její DUZP 3.6.2014?

    Děkuji za upřesnění
    Hezký den Majka

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).