Souhrnné hlášení?

  • (neregistrovaný)

    18. 6. 2014 13:39

    Dobrý den, jako spol s.r.o. a plátci dph jsme 30.4. vystavili fakturu pro odběratele ze Slovenska. Stojí tam "Fakturujeme Vám za dodané služby" Šlo o grafickou úpravu letáků. Musíme podávat souhrnné hlášení? Fakturováno bylo v nulové sazbě dph a co jsem si našla, tak jako čtvrtletní plátci budeme muset hlášení podat a to až spolu s DPH v červenci. V přiznání k DPH uvedeme na řádku č. 21 a podáme souhrnné hlášení, kde uvedeme kód 3.

    Jsou moje informace správné? Děkuji za pomoc

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).