Platba závazku prosím o radu

  • (neregistrovaný)

    7. 7. 2014 10:25

    dobrý den, v 2012 jsme zaplatili omylem závazek partnerovi se shodným jménem jiné IČO. nyní se ozval partner že nemáme zaplaceno, musíme mu poslat platbu a zkusit vymoct od jiného partnera platbu nazpět. závazek budu účtovat proti čemu? nějaký provozní náklad? a pokud vymůžeme platbu tak provozní výnos?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 7. 7. 2014 10:42

      Daniela K. (neregistrovaný)

      Re: platba závazku prosím o radu
      Vůči smluvnímu partnerovi máte stále neuhrazeno, takže on po vás správně vyžaduje úhradu a že jste omylem zaplatili někomu jinému, není jeho věc. Ohledně mylné platby někomu jinému, pokud byla částka hrazena z bankovního účtu, se obraťte na vaši banku, z které bylo uhrazeno.V tomto případě by vám měla být banka nápomocna s vymožením peněz zpět (neoprávněný příjemce si nesmí omylem zaslanou platbu ponechat). Banky na to mají i svůj formulář. Vy ponechejte zaúčtováno na účtu MD 321 jako 2x uhrazený závazek. Až se vám peníze vrátí, odúčtujete 221/321.

    • 7. 7. 2014 11:16

      miaa (neregistrovaný)

      Re: platba závazku prosím o radu
      to je právě to, my jsme přešli na jiný účetní program a nemáme závazek již za parnerem - musím si ho účetním dokladem vytvořit. a nevím jak

    • 7. 7. 2014 11:28

      Daniela K. (neregistrovaný)

      Re: platba závazku prosím o radu
      Ve svém sw si ho vytvoříte stejně, jako jste vytvářeli ost. neuhrazené závazky při přechodu na nový sw. Zřejmě do závazků minulého účetního období a jen evidenčně, aby se vám dostal do saldokonta. Účtovat už o tomto závazku nebudete a po jeho úhradě zaúčtujete 321/221. Když tak napište jaký sw máte, třeba vám někdo další poradí konkrétně. Moje rada je jen obecná.

    • 7. 7. 2014 11:48

      . (neregistrovaný)

      Re: platba závazku prosím o radu
      Závazek 395/321 (ten starý, nezaplacený)
      Pohledávka 315/395 (omylem zaplaceno cizímu subjektu, nyní se budete snažit o vrácení)

      Dle možností účetní SW, buď předchozí zaúčtujete interním dokladem + zadáte do evidence závazků bez zaúčtování a zadáte do evidence pohledávek bez zaúčtování (např. SW Pohoda má předkontace "Bez")
      NEBO zadáte do evidence závazků a pohledávek rovnou se zaúčtováním (bez mezi zaúčtování interních dokladů)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).