Poskytnutí služby do EU pro plátce

  • (neregistrovaný)

    23. 7. 2014 7:11

    Dobrý den,

    vystavili jsme fakturu pro plátce ve Finsku, místo plnění je ve Finsku (prodej domény). Na faktuře je DPH s nulou (daň odvede zákazník). Vyplnila jsem k tomu souhrnné hlášení. Kdy musí odběratel fakturu dát do DPH? Musí to učinit ve stejném měsíci, ve kterém jsem ji uváděla já nebo i později?

    Děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).