Služby vztahující se k nemovitosti v EU

  • (neregistrovaný)

    3. 8. 2014 20:31

    Firma A- SK plátce DPH nám vyfakturovala práce na nemovitosti v SK. Tyto práce já jako plátce v ČR potřebuji přefakturovat na SK firmu. Jak postupovat s DPH, když já fakturuji bez DPH? Jak tuto DPH mám uvést do faktury,aby slovenská strana věděla,že tato DPH již byla odvedena plátcem A? Fakturoval nám správně s DPH jestliže se tyto služby vztahují k nemovitosti v SK?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 4. 8. 2014 7:08

      Jana N. (neregistrovaný)

      Re: Služby vztahující se k nemovitosti v
      faktura přijatá správně s SK daní,místo plnění tam kde je nemovitosti, vy faktura vydaná ř. 26 bez daně , zdaní revers příjemce v SK

    • 4. 8. 2014 7:16

      jackie (neregistrovaný)

      Re: Služby vztahující se k nemovitosti v
      >>Firma A- SK plátce DPH nám vyfakturovala práce na
      >>nemovitosti v SK. Tyto práce já jako plátce v ČR
      >>potřebuji
      >>přefakturovat na SK firmu. Jak postupovat s DPH, když
      >>já fakturuji bez DPH? Jak tuto DPH mám uvést do
      >>faktury,aby slovenská strana věděla,že tato DPH již
      >>byla
      >>odvedena plátcem A? Fakturoval nám správně s DPH
      >>jestliže
      >>se tyto služby vztahují k nemovitosti v SK?
      >
      >faktura přijatá správně s SK daní,místo plnění tam kde
      >je nemovitosti, vy faktura vydaná ř. 26 bez daně ,
      >zdaní revers příjemce v SK

    • 4. 8. 2014 7:19

      jackie (neregistrovaný)

      Re: Služby vztahující se k nemovitosti v
      Děkuji to chápu, jen ještě já tedy přijdu o to DPH od SK,které mu musím zaplatit? Kam mám uvést přijatou fakturu z SK?
      Děkuji za radu

    • 4. 8. 2014 8:12

      jackie (neregistrovaný)

      Re: Služby vztahující se k nemovitosti v
      >>>Firma A- SK plátce DPH nám vyfakturovala práce na
      >>>nemovitosti v SK. Tyto práce já jako plátce v ČR
      >>>potřebuji
      >>>přefakturovat na SK firmu. Jak postupovat s DPH, když
      >>>já fakturuji bez DPH? Jak tuto DPH mám uvést do
      >>>faktury,aby slovenská strana věděla,že tato DPH již
      >>>byla
      >>>odvedena plátcem A? Fakturoval nám správně s DPH
      >>>jestliže
      >>>se tyto služby vztahují k nemovitosti v SK?
      >>
      >>faktura přijatá správně s SK daní,místo plnění tam
      >>kde
      >>je nemovitosti, vy faktura vydaná ř. 26 bez daně ,
      >>zdaní revers příjemce v SK
      >
      >Děkuji to chápu, jen ještě já tedy přijdu o to DPH od
      >SK,které mu musím zaplatit? Kam mám uvést přijatou
      >fakturu z SK?¨Zapoměla jsem dodat,že máme i registraci k IČ DPH na Slovensku.
      >Děkuji za radu

    • 4. 8. 2014 8:17

      Jana N. (neregistrovaný)

      Re: Služby vztahující se k nemovitosti v
      fakturovali vám na české nebo sk dič se slovenskou daní ?

    • 4. 8. 2014 8:25

      jackie (neregistrovaný)

      Re: Služby vztahující se k nemovitosti v
      na fakturu uvedl obě dič,ale to by nebyl problém opravit. DPH SK 20%. Jde jen o to,že když mi tuto daň vyfakturuje, musím mu ji zaplatit a mi ji nikdo bohužel nevrátí. Už jsem to kdysi zkoušela,ale marně. Potřebuji radu jak to doladit,když já tu jeho fakturu musím dál přefakturovat a to bez DPH dle §102. Může mi fakturovat i bez DPH jako přenesenou daňovou povinnost?

    • 4. 8. 2014 8:47

      Jana N. (neregistrovaný)

      Re: Služby vztahující se k nemovitosti v
      pokud vám fakturoval na sk dič s 20% dph, tak ve svém slov. přiznání zaplatíte a nárokujete 20% dph, stejně tak s 20% dále budete fakturovat dalšímu sk plátci při přefakturaci

    • 4. 8. 2014 9:07

      jackie (neregistrovaný)

      Re: Služby vztahující se k nemovitosti v
      už se v tom úplně ztrácím.... Na slovenském přiznání si tuto daň uplatním (sice ještě nevím v jakém řádku jejich přiznání) ale fakturovat musím přeci dál ze svého ČR účetnictví bez DPH, program mě nikam jinam jak na §102 nebo řádek 26 nepustí, Bude to tak v pořádku?

    • 4. 8. 2014 9:23

      Jana N. (neregistrovaný)

      Re: Služby vztahující se k nemovitosti v
      >>>>>>>>Firma A- SK plátce DPH nám vyfakturovala práce na
      je nemovitosti, vy faktura vydaná ř. 26 bez daně ,
      >>>>>>>zdaní revers příjemce v SK
      >>>>>>
      >>>>>>Děkuji to chápu, jen ještě já tedy přijdu o to DPH od
      >>>>>>SK,které mu musím zaplatit? Kam mám uvést přijatou
      >>>>>>fakturu z SK?¨Zapoměla jsem dodat,že máme i
      >>>>>>registraci
      >>>>>>k IČ DPH na Slovensku.
      >>>>>>Děkuji za radu
      >>>>
      >>>>fakturovali vám na české nebo sk dič se slovenskou
      >>>>daní ?
      >>>na fakturu uvedl obě dič,ale to by nebyl problém
      >>>opravit. DPH SK 20%. Jde jen o to,že když mi tuto daň
      >>>vyfakturuje, musím mu ji zaplatit a mi ji nikdo
      >>>bohužel
      >>>nevrátí. Už jsem to kdysi zkoušela,ale marně.
      >>>Potřebuji
      >>>radu jak to doladit,když já tu jeho fakturu musím dál
      >>>přefakturovat a to bez DPH dle §102. Může mi
      >>>fakturovat
      >>>i bez DPH jako přenesenou daňovou povinnost?
      >>
      >>pokud vám fakturoval na sk dič s 20% dph, tak ve svém
      >>slov. přiznání zaplatíte a nárokujete 20% dph, stejně
      >>tak s 20% dále budete fakturovat dalšímu sk plátci
      >>při
      >>přefakturaci
      >už se v tom úplně ztrácím.... Na slovenském přiznání
      >si tuto daň uplatním (sice ještě nevím v jakém řádku
      >jejich přiznání) ale fakturovat musím přeci dál ze svého
      >ČR účetnictví bez DPH, program mě nikam jinam jak na
      >§102 nebo řádek 26 nepustí, Bude to tak v pořádku?

      když dostanete fakturu na sk dič s daní, nevím pro byste nemohli fakturovat, přefakturovat část plnění zase z sk dič na další sk dič, vůbec bych do toho cz dič netahala

    • 4. 8. 2014 9:23

      Jana N. (neregistrovaný)

      Re: Služby vztahující se k nemovitosti v
      >>>>>>>>Firma A- SK plátce DPH nám vyfakturovala práce na
      je nemovitosti, vy faktura vydaná ř. 26 bez daně ,
      >>>>>>>zdaní revers příjemce v SK
      >>>>>>
      >>>>>>Děkuji to chápu, jen ještě já tedy přijdu o to DPH od
      >>>>>>SK,které mu musím zaplatit? Kam mám uvést přijatou
      >>>>>>fakturu z SK?¨Zapoměla jsem dodat,že máme i
      >>>>>>registraci
      >>>>>>k IČ DPH na Slovensku.
      >>>>>>Děkuji za radu
      >>>>
      >>>>fakturovali vám na české nebo sk dič se slovenskou
      >>>>daní ?
      >>>na fakturu uvedl obě dič,ale to by nebyl problém
      >>>opravit. DPH SK 20%. Jde jen o to,že když mi tuto daň
      >>>vyfakturuje, musím mu ji zaplatit a mi ji nikdo
      >>>bohužel
      >>>nevrátí. Už jsem to kdysi zkoušela,ale marně.
      >>>Potřebuji
      >>>radu jak to doladit,když já tu jeho fakturu musím dál
      >>>přefakturovat a to bez DPH dle §102. Může mi
      >>>fakturovat
      >>>i bez DPH jako přenesenou daňovou povinnost?
      >>
      >>pokud vám fakturoval na sk dič s 20% dph, tak ve svém
      >>slov. přiznání zaplatíte a nárokujete 20% dph, stejně
      >>tak s 20% dále budete fakturovat dalšímu sk plátci
      >>při
      >>přefakturaci
      >už se v tom úplně ztrácím.... Na slovenském přiznání
      >si tuto daň uplatním (sice ještě nevím v jakém řádku
      >jejich přiznání) ale fakturovat musím přeci dál ze svého
      >ČR účetnictví bez DPH, program mě nikam jinam jak na
      >§102 nebo řádek 26 nepustí, Bude to tak v pořádku?

      když dostanete fakturu na sk dič s daní, nevím pro byste nemohli fakturovat, přefakturovat část plnění zase z sk dič na další sk dič, vůbec bych do toho cz dič netahala

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).