Re: storno fa
U vás jako odběratele nedošlo ke zdanitelnému plnění (jen na vás byla chybně vystavena faktura) a dodavatel stihl na svou chybu zareagovat včas a napravil ji, ale vy jste na tuto chybu přišli až nyní. Tudíž nyní provedete účetní storno chybně přijatého daňového dokladu.
Re: storno fa
Ale jak jej provedu?V interních dokladech? Jak bude vypadat rozúčtování a co DPH?Máme program Pohodu.
Děkuji za radu.
>>Dobrý den,
>>
>>mám v dubnu v účetnictví od dodavatele zahraniční
>>fakturu za materiál, která ovšem neměla být nám
>>fakturována, ale na jinou firmu. Přišli jsme na to až
>>nyní. DPH
>>jsme pochopitelně přidanili a následně odvedli, máme
>>ji navíc v nákladech. Co s tím? Mohu vytvořit interní
>>dobropis? Dodavatel ji totiž ještě v tom měsíci
>>opravil, takže dobropis vystavovat nebude. A firma,
>>které
>>patřila ji má pochopitelně v pořádku v evidenci a
>>zaplacenou.
>>
>>Děkuji mnohokrát.
>
>U vás jako odběratele nedošlo ke zdanitelnému plnění
>(jen na vás byla chybně vystavena faktura) a dodavatel
>stihl na svou chybu zareagovat včas a napravil ji, ale
>vy jste na tuto chybu přišli až nyní. Tudíž nyní
>provedete účetní storno chybně přijatého daňového dokladu.
Re: storno fa
Storno bych provedla v přijatých fakturách
Přijaté faktury
najedete na fakturu, kterou chcete stornovat
pak Záznam
Storno
Zeptá se Vás to, zda chcete vystavit stornovací doklad k aktuálnímu dokladu, zadáte ANO
A máte stornovací doklad
Upravíte datum zápisu na dnešní a uložíte
Následně zpracujete dodatečné daňové přiznání
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026
Výpočet důchodu se v roce 2026 změní
Výše záloh na nemocenské pojištění, které zaplatí OSVČ v roce 2026
Špehování konkurence za pár stovek: Jak najít jejich slabiny a vytěžit z toho maximum
Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí končícím rokem
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
27. 8. 2014 15:19
Dobrý den,
mám v dubnu v účetnictví od dodavatele zahraniční fakturu za materiál, která ovšem neměla být nám fakturována, ale na jinou firmu. Přišli jsme na to až nyní. DPH jsme pochopitelně přidanili a následně odvedli, máme ji navíc v nákladech. Co s tím? Mohu vytvořit interní dobropis? Dodavatel ji totiž ještě v tom měsíci opravil, takže dobropis vystavovat nebude. A firma, které patřila ji má pochopitelně v pořádku v evidenci a zaplacenou.
Děkuji mnohokrát.