Re: zapomenutá přijatá faktura
Jste auditovaná společnost?
Pro porovnání (ve článcích úplně dole pod čarou :-)
http://www.nku.cz/cz/media/ucetni-zaverka-mpsv-nepodava-verny-a-poctivy-obraz-predmetu-ucetnictvi-id6641/
http://www.nku.cz/cz/media/nku-zkontroloval-ucetni-zaverku-ministerstva-skolstvi-za-rok-2012-id6628/
http://www.nku.cz/assets/media/informace-13-38.pdf
strana 12 bod 28
Re: zapomenutá přijatá faktura
dobrý večer, moc děkuji za články. Jsme společnost, která nepodléhá auditu. "Naše zapomenutá faktura" je tedy bezvýznamná. :-) Zaúčtuji na nedaňovou 5xx a DPH si uplatním teď v září.
Ještě tedy na hladinu bezvýznamnosti udělám směrnici. Tečko, proč jste se ptal/a na audit? Má audit vliv na to jak postupovat při řešení zaúčtování staré faktury?
moc a moc děkuji .....nejen vám, ale všem zkušenějším, kteří jsou zde ochotní poradit.
Re: zapomenutá přijatá faktura
Jednoduché, každý auditor si stanoví u auditované společnosti hladinu významnosti podle svých (a Komorou auditorů doporučených) postupů. Tak abyste složitě nemuseli vymýšlet něco, co má už jiný ve svých zápisech dávno vypočteno.
Hezký večer
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Výpočet důchodu se v roce 2026 změní
Výše záloh na nemocenské pojištění, které zaplatí OSVČ v roce 2026
Špehování konkurence za pár stovek: Jak najít jejich slabiny a vytěžit z toho maximum
Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí končícím rokem
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
23. 9. 2014 16:02
Dobrý den, řeším tuto nepříjemnost: nedostala se ke mě jedna přiajtá faktura z roku 2013. Jednatel to nyní dává s dodavatelem do kupy. Jak s fakturou z roku 2013 v roce 2014 naložit? Zatím jsem zjistila toto: pokud to je významná částka účtovat na 426,343/321, pokud je to nevýznamná částka účtovat na 5xx analyticky nedaňově. V případě účtování na 426 je třeba tuto skutečnost popsat v příloze k účetní závěrce, v následujícím roce k tomuto účtu přistupovat jako k 431 - tz. vynulovat a přeúčtovat na 428,429. Tápu nad pojmem hladina významnosti, ÚJ si má ve směrnici stanovit sama. U nás půjde o částku cca do 0,1% (max. 0,2%). MOhu v tomto případě uvažovat o účtování na nedaňovou 5xx? Nebo jaká kritéria mám posuzovat při posouzení významnosti. Prosím zkušenější, zda jsou mé informace správné nebo jsem něco opomněla? děkuji moc všem