Re: Účast na veletrhu EU - zaúčtování vý
s Pohodou vám nepomohu, možná s náklady a DPH
vstupné, ubytování i nákup PHM by měly být s polskou DPH
nemůžete uplatnit polskou DPH v českém přiznání, takže vč. DPH do nákladů (maximálně můžete požádat o vrácení DPH v Polsku přes EPO nebo prostřednictvím společnosti, která se zabývá vrácením DPH ze zahraničí)
proč vstupné a ubytování do nedaňových nákladů? jednak jde určitě o pracovní cestu a pak o reklamu vaší firmy na veletrhu - pokud ano, pak jde o daňové náklady
Re: Účast na veletrhu EU - zaúčtování vý
Ano, na dokladech je polská DPH, takže celou částku do nákladů.
Vstupné a ubytování jsem myslela, že by mělo být součást reprezentace firmy - nedaňově do nákladů na reprezenci. To je tedy špatně?
Šlo o pracovní cestu i s prezentací naší firmy (rozšíření kontaktů a pod.). Dám tedy do daňových nákladů (z hledisla daně z příjmů).
Se zadáním do POHODY už si nějak poradím.
Děkuji moc za vysvětlení a za pomoc.
Mějte pěkný den.
M.
Re: Účast na veletrhu EU - zaúčtování vý
pokud se zúčastníte veletrhu, který souvisí s vaším podnikáním, nejde o repre, ale o reklamu a propagaci vaší firmy (§24 odst. 1 ZDP)
pokud byste nevystavovali, ale šlo by o pracovní cestu zaměstnanců na veletrh, jehož náplň zase souvisí s vaším podnikáním (např. u strojírenské firmy Mez. strojírenský veletrh), pak náklady související s prac. cestou jsou daňovým nákladem (§24 odst. 2 písm k) a zh) ZDP)
Ještě dotaz, jestli můžu
Můžu ještě poprosit o upřesnění?
Do reprezentačních nákladů - nedaňových tedy dávám například pohoštění obchodního partnera, květinový dar pro majitelku spolupracující firmy, kávu do automatu a podobně.
To je správně, že?
A co třeba účast na benefičním koncertě - jde o účast na koncertu s tím, že část z výtěžku vstupenek putuje na dopročinné účely. O tom daru dostaneme ppotvrzení.
Pak musím vstupenky, které mají hodnotu 100 Kč dát do nedaňových nákladů na účet 513. Je to tak?
A na základě potvrzení o finančním daru - zaúčtuji dar.
Tento postup mám správně?
Děkuji za konzultaci, moc si toho vážím.
M.
Re: Ještě dotaz, jestli můžu
>Můžu ještě poprosit o upřesnění?
>Do reprezentačních nákladů - nedaňových tedy dávám
>například pohoštění obchodního partnera, květinový dar
>pro majitelku spolupracující firmy, kávu do automatu a
>podobně.
>
>To je správně, že? ano
>
>A co třeba účast na benefičním koncertě - jde o účast
>na koncertu s tím, že část z výtěžku vstupenek putuje
>na dopročinné účely. O tom daru dostaneme ppotvrzení.
>Pak musím vstupenky, které mají hodnotu 100 Kč dát do
>nedaňových nákladů na účet 513. Je to tak?
>A na základě potvrzení o finančním daru - zaúčtuji
>dar.
>
>Tento postup mám správně? ano, dary spíše na 543
>
>Děkuji za konzultaci, moc si toho vážím.
>M.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
20. 10. 2014 9:58
Dobrý den. Přeji krásné a klidně pondělí.
Měla bych prosbičku. Setkala jsem se s tím nyní poprvé a tápu. Vedení společnosti se účastnilo veletrhu v Polsku. Výdaje - vstupenky na veletrh, ubytování a nákup PHM.
Vůbec nevím, jak si to zaúčtovat - vstupenky a ubytování bych dala do nedaňových nákladů jako reprezentaci firmy (součástí veletrhu byla i reprezentace naší firmy).
Spotřebu PHM normálně do daňových nákladů - spotřeba PHM.
Je to tak správně?
Platili vše platební kartou, doklady si tedy zaúčtuju podle kurzu banky, ale co s DPH? Můžu zaúčtovat s DPH, to je uplatnit pak nárok na odečete DPH? Nebo to bude bez? Případně v jakém řádku se to pak objeví v daňovém přiznání?
Pokud máte někdo zkušenost se zaúčtováním do POHODY, prosím o návod.
Děkuji moc za odpověď.
M.B.