Účast na veletrhu EU - zaúčtování výdajů

  • (neregistrovaný)

    20. 10. 2014 9:58

    Dobrý den. Přeji krásné a klidně pondělí.
    Měla bych prosbičku. Setkala jsem se s tím nyní poprvé a tápu. Vedení společnosti se účastnilo veletrhu v Polsku. Výdaje - vstupenky na veletrh, ubytování a nákup PHM.
    Vůbec nevím, jak si to zaúčtovat - vstupenky a ubytování bych dala do nedaňových nákladů jako reprezentaci firmy (součástí veletrhu byla i reprezentace naší firmy).
    Spotřebu PHM normálně do daňových nákladů - spotřeba PHM.

    Je to tak správně?

    Platili vše platební kartou, doklady si tedy zaúčtuju podle kurzu banky, ale co s DPH? Můžu zaúčtovat s DPH, to je uplatnit pak nárok na odečete DPH? Nebo to bude bez? Případně v jakém řádku se to pak objeví v daňovém přiznání?

    Pokud máte někdo zkušenost se zaúčtováním do POHODY, prosím o návod.

    Děkuji moc za odpověď.
    M.B.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).