Re: Vlastní výroba - prosím o objasnění
Jsme malá výrobní firma se zakázkovou výrobou a dělám nedokončenou výrobu pouze k 31.12. u zakázek nedokončených v daném roce. V průběhu roku nic nedělám. Kalkulace dělám stejně jak vy.
Nevím co myslíte větou: Stačí jenom změna účtu 604 na 601?
Nevím co myslíte větou: A co účty 524, 521, ty by se měly promítnout na 601?
Re: Vlastní výroba - prosím o objasnění
Nechápu, jak to s těmi účty 524,521,501 ... myslíte
Tím, že oceňujete a tvoříte nedokončenou výrobu (121/611), tak náklady na materiál, nakoupené služby mzdové náklady a pod. fakticky vyrovnáváte tou 611. V nákladech zachytíte a následně dáte na sklad a do výnosů .... hospodářský výsledek tedy upravujete.
Nejlepší je udělat si výsledovku bez nedokončené výroby a výsledovku po jejím zaúčtování. Tak uvidíte, co vám to s výsledkem hospodaření udělá.
Nedokončenou výrobu vždy počítám k 31.12. Na začátku roku tedy nic "nerozpouštím". Osobně k 31.12. provedu vyčerpání nedokončené výroby loňského roku a podle kalkulací vyčíslím novou. Běžně se dělá to, že se doúčtuje pouze rozdíl mezi tím co na 121 mám a co by tam být mělo. Výsledek je vždy stejný.
Pouze pokud bych byla nucena děla z nějakého důvodu mimořádnou závěrku nebo závaznou výsledovku a rozvahu, pak bych provedla k přepočet nedokončené výroby k jinému dni než k 31.12., samozřejmě by to chtělo také inventarizaci.
Jsme ale opravdu malá firma, nakupujeme materiál převážně na zakázkovou výrobu a sklady zásob v podstatě nedržíme. U větších firem, případně kde se vyrábí i do zásoby, se běžně dělá nedokončená výroba měsíčně. Záleží na tom co děláte, jak máte systém výroby a oceňování nastaven a kolik lidí se kolem toho "motá". V naší firmě jsem účetní sama, výrobu a obchod si řídí společník sám, takž se snažíme to maximálně ulehčit a přitom správně a prokazatelně k 31.12.stanovit hospodářský výsledek.
Re: Vlastní výroba - prosím o objasnění
>
>Nechápu, jak to s těmi účty 524,521,501 ... myslíte
>
>Tím, že oceňujete a tvoříte nedokončenou výrobu
>(121/611), tak náklady na materiál, nakoupené služby mzdové
>náklady a pod. fakticky vyrovnáváte tou 611. V
>nákladech zachytíte a následně dáte na sklad a do výnosů ....
>hospodářský výsledek tedy upravujete.
>
>Nejlepší je udělat si výsledovku bez nedokončené
>výroby a výsledovku po jejím zaúčtování. Tak uvidíte, co
>vám to s výsledkem hospodaření udělá.
>
>
>Nedokončenou výrobu vždy počítám k 31.12. Na začátku
>roku tedy nic "nerozpouštím". Osobně k 31.12. provedu
>vyčerpání nedokončené výroby loňského roku a podle
>kalkulací vyčíslím novou. Běžně se dělá to, že se doúčtuje
>pouze rozdíl mezi tím co na 121 mám a co by tam být
>mělo. Výsledek je vždy stejný.
>Pouze pokud bych byla nucena děla z nějakého důvodu
>mimořádnou závěrku nebo závaznou výsledovku a rozvahu,
>pak bych provedla k přepočet nedokončené výroby k
>jinému dni než k 31.12., samozřejmě by to chtělo také
>inventarizaci.
>
>Jsme ale opravdu malá firma, nakupujeme materiál
>převážně na zakázkovou výrobu a sklady zásob v podstatě
>nedržíme. U větších firem, případně kde se vyrábí i do
>zásoby, se běžně dělá nedokončená výroba měsíčně. Záleží
>na tom co děláte, jak máte systém výroby a oceňování
>nastaven a kolik lidí se kolem toho "motá". V naší
>firmě jsem účetní sama, výrobu a obchod si řídí společník
>sám, takž se snažíme to maximálně ulehčit a přitom
>správně a prokazatelně k 31.12.stanovit hospodářský
>výsledek.
Velice Vám děkuji za vyčerpávající odpověď. Ještě prosím, jak to děláte s materiálem, který je rozpracován? 112/501? Nebo tímto bych to měla 2 x zaúčtované: jednou jako NV a pak snížím náklady?
>Prosím
>
>
Re: Vlastní výroba - prosím o objasnění
Postup je takový:
k 31.12. uděláme fyzickou inventarizaci "všeho, co se ve firmě najde".
Mluvím teď zejména o materiálu.
Dále mi šéf řekne, že některý materiál, který na skladě již není, je spotřebovaný na zakázku, která ještě není dokončená, nebo dokončená je, ale bude se předávat a fakturovat až v následujícím roce.
Mám tedy:
- nedokončený výrobek ve stavu rozpracovanosti
provedu ocenění: materiál, počet odpracovaných hodin pro vyčíslení mzdových nákladů, subdodavatelské služby, případně jiné a účtuji o nedokončené výrobě
- dokončený výrobek, ale ještě k 31.12. není prodán
provedu ocenění
mrknu se jestli a kdy nastalo plnění(prodej) a buď jde na sklad výrobků v ceně ocenění a do vysladnění(náklady) a výnosy patří až do následujícího období, nebo se může stát, že faktura byla vyystavena např. 8.1. násl. roku, ale k předání došlo v aktuálním roce a pak se musí časově zohlenit výnosy.
Těch případů může nastat více.
Prostě hlídat si v jakém období budou náklady a výnosy.
Chybou je nechat vešeré náklady v jenom roce a výnosy zase jiném roce.
Před uzavřením účetnictví v každém případě procházím o nový rok a dívám se, co se v prvních měsících roku nakupovalo a co se prodávalo a utvrzuji se, že nedokončená výroba a časové rozličení nákladů i výnosů je správné. Např. pokud firma prodal hned 12.1.výrobek za 400.000,- Kč a vím, že se začalo po svátcích pracovat až 5.1., navíc materiál se v novém roce nekupoval, pak je jasné, že buď se zakázka dokončila a prodala, nebo došlo pouze k prodeji.
Pro lehčí práci s náklady si vedeme číselné označení zakázek, ty pak doplňuji k účetním řádkum a pak jen vyjedu náklady na zakázku.
Velice děkuji, přeji pěkný den.
>>Velice Vám děkuji za vyčerpávající odpověď. Ještě
>>prosím, jak to děláte s materiálem, který je
>>rozpracován?
>>112/501? Nebo tímto bych to měla 2 x zaúčtované:
>>jednou jako NV a pak snížím náklady?
>>>Prosím
>>>
>>>
>
>
>Postup je takový:
>
>k 31.12. uděláme fyzickou inventarizaci "všeho, co se
>ve firmě najde".
>
>Mluvím teď zejména o materiálu.
>
>Dále mi šéf řekne, že některý materiál, který na
>skladě již není, je spotřebovaný na zakázku, která ještě
>není dokončená, nebo dokončená je, ale bude se předávat
>a fakturovat až v následujícím roce.
>
>Mám tedy:
>
>- nedokončený výrobek ve stavu rozpracovanosti
>provedu ocenění: materiál, počet odpracovaných hodin
>pro vyčíslení mzdových nákladů, subdodavatelské služby,
>případně jiné a účtuji o nedokončené výrobě
>
>- dokončený výrobek, ale ještě k 31.12. není prodán
>provedu ocenění
>mrknu se jestli a kdy nastalo plnění(prodej) a buď jde
>na sklad výrobků v ceně ocenění a do
>vysladnění(náklady) a výnosy patří až do následujícího období, nebo se
>může stát, že faktura byla vyystavena např. 8.1. násl.
>roku, ale k předání došlo v aktuálním roce a pak se
>musí časově zohlenit výnosy.
>
>Těch případů může nastat více.
>Prostě hlídat si v jakém období budou náklady a
>výnosy.
>Chybou je nechat vešeré náklady v jenom roce a výnosy
>zase jiném roce.
>Před uzavřením účetnictví v každém případě procházím o
>nový rok a dívám se, co se v prvních měsících roku
>nakupovalo a co se prodávalo a utvrzuji se, že
>nedokončená výroba a časové rozličení nákladů i výnosů je
>správné. Např. pokud firma prodal hned 12.1.výrobek za
>400.000,- Kč a vím, že se začalo po svátcích pracovat až
>5.1., navíc materiál se v novém roce nekupoval, pak je
>jasné, že buď se zakázka dokončila a prodala, nebo
>došlo pouze k prodeji.
>Pro lehčí práci s náklady si vedeme číselné označení
>zakázek, ty pak doplňuji k účetním řádkum a pak jen
>vyjedu náklady na zakázku.
>
>
>
>
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Výpočet důchodu se v roce 2026 změní
Výše záloh na nemocenské pojištění, které zaplatí OSVČ v roce 2026
Špehování konkurence za pár stovek: Jak najít jejich slabiny a vytěžit z toho maximum
Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí končícím rokem
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
29. 10. 2014 8:32
Prosím o radu. Začali jsme vyrábět výrobky vlastní činností. Tyto výrobky np. okna, dveře pak montujeme nebo prodáváme. Na konci roku, pokud mám něco rozdělané, účtuji 121/611, v příštím roce protizápis. Ale nevím, jak o vlastní činnosti účtovat v průběhu roku? Stačí jenom změna účtu 604 na 601? Nebo to obnáší něco víc? A co účty 524, 521, ty by se měly promítnout na 601? Nebo to obnáší něco víc? Moc prosím o zasvěcení do vlastní výroby. Vedeme sklad "B". Předem velice děkuji