Dodatečné dań.přiznání k DPH

  • (neregistrovaný)

    14. 11. 2014 7:35

    Dobrý den, ráda bych se zeptala. Jsme čtvrtletní plátci DPH. V přiznání za 3Q2014 jsem špatně uvedla částku na ř. 25 - režim přenesené dań.povinnosti -dodavatel zboží. a máme špatně i výpis z evidence. Uvedla jsem tam omylem fakturu, která náleží až do 4Q2014. Výslednou daňovou povinnost mi to neovlivní.

    Potřebuji se zeptat, teď musím udělat dodatečné daňové přiznání a tam uvedu jenom ř. 25 a vyčíslím tam jenom rozdíl : napíšu
    -35.000,- protože potřebuji ř. 25 ponížit a k tomu pošlu znovu celý výpis z evidence se správnými údaji.

    děkuji za odpovědi, dodatečné přiznání dělám poprvé

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).