Opravdu nikdo neporadí? prosím..
>Dobrý den,
>
>chtěla bych poprosit hodnou duši, která by mi pomohla
>odpovědět.
>Naše firma (s.r.o.) začíná od 1.1.2015 poskytovat
>služby a vedení se rozhodlo, že se budou vystavovat
>platební kalendáře (ti, kteří mají uzavřenu smlouvu dostanou
>platební kalendář rozepsaný na celý rok 2015 po
>měsících). Bohužel jsem se s tím ještě nesetkala a nevím,
>jak a kdy vůbec účtovat. O vystavení pl. kalendáře se
>nějak účtuje nebo až v momentě uhrazení? Vím, že DPH
>odvedeme, až bude uhrazeno.
>a) Vystavení pl. kalendáře - neúčtuji
>b) úhrada pl. kalendáře - 221 x 602, 343
>Jde o to, že pokud neuhradí, tak se jim přestanou
>poskytovat služby, ale pořád mě vrtá hlavou, jestli se
>nemá v nějaké okamžiku účtovat o pohledávce...
>Děkuji, kdo mi poradí..
>
>
Re: Opravdu nikdo neporadí? prosím..
Služba (internet) bude poskytována každý měsíc pro toho, kdo ji zaplatí. Na platebním kalednáři bude uvedeno i D.U.Z.P., takže k plnění dojde každý měsíc.. A já teď řeším, jak to účetně všechno správně nastavit ohledně výnosů a DPH...
Re: Opravdu nikdo neporadí? prosím..
Platební kalendáře má vedení naplánováno, že se pošle ještě letos a bude určen pro rok 2015. Chtějí nabízet také slevu, pokud někdo uhradí celý platební kalendář naráz... Žádné konečné vyúčtování se nebude provádět.. Firma nechce každý měsíc vystavovat zálohové faktury... Dle mého se jedná o § 31a).. Ale účetně jsem v koncích....
Re: Opravdu nikdo neporadí? prosím..
Při přijetí zálohy dle platebního kalendáře před DUZP / tj. v předchozích měsících, než bude poskytnuta služba:
Přijetí úhrady od klienta, zaúčtováno na základu bankovního výpisu
221 / 324
Ke stejnému datu zaúčtování interním dokladem odvod DPH
základ DPH 349 / 349
DPH 324 / 343 analytika
Předpis výnosu k 1.dni v měsíci
základ DPH 324 / 602
Re: Opravdu nikdo neporadí? prosím..
Mockrát děkuji, takže před DUZP se pl. kal. chová jako záloha...
A kdy by uhradili až o DUZP tak přes 324 neúčtuji?
Samotné vystavení pl. kalendáře nikam neúčtuji, takže k 31.12. se mi nepromítnou nikde na účtu pohledávek, že?
Ještě jednou mockrát děkuji.. :-)
Re: Opravdu nikdo neporadí? prosím..
>>>>DUZP bude na začátku měsíce, nebo na konci měsíce? A
>>>>co Ti, kteří nezaplatí dle platebního kalendáře a
>>>>přesto dostanou službu?
>>>>
>>>DUZP je k 1.dne v měsíci, ale bude asi lepší, když
>>>zjistím více a pak položím dotaz znovu. Zatím mooc
>>>děkuji, ještě se ozvu
>>
>>Při přijetí zálohy dle platebního kalendáře před DUZP
>>/ tj. v předchozích měsících, než bude poskytnuta
>>služba:
>>
>>Přijetí úhrady od klienta, zaúčtováno na základu
>>bankovního výpisu
>> 221 / 324
>>
>>Ke stejnému datu zaúčtování interním dokladem odvod
>>DPH
>>základ DPH 349 / 349
>>DPH 324 / 343 analytika
>>
>>Předpis výnosu k 1.dni v měsíci
>>základ DPH 324 / 602
>>
>Mockrát děkuji, takže před DUZP se pl. kal. chová jako
>záloha...
>A kdy by uhradili až o DUZP tak přes 324 neúčtuji?
Tak toto nevím. Mělo by to být smluvně ošetřeno, zda pak v této situaci vystavovat a posílat klientům faktury
>Samotné vystavení pl. kalendáře nikam neúčtuji, takže
>k 31.12. se mi nepromítnou nikde na účtu pohledávek,
>že?
Přehled vystavených platebních kalendářů by měl být, takže bych evidovala alespoň v pohledávkách bez zaúčtování, případně v podrozvaze.
>Ještě jednou mockrát děkuji.. :-)
Mockrá děkuji, už to chápu :-)))
>
>>>>>DUZP bude na začátku měsíce, nebo na konci měsíce? A
>>>>>co Ti, kteří nezaplatí dle platebního kalendáře a
>>>>>přesto dostanou službu?
>>>>>
>>>>DUZP je k 1.dne v měsíci, ale bude asi lepší, když
>>>>zjistím více a pak položím dotaz znovu. Zatím mooc
>>>>děkuji, ještě se ozvu
>>>
>>>Při přijetí zálohy dle platebního kalendáře před DUZP
>>>/ tj. v předchozích měsících, než bude poskytnuta
>>>služba:
>>>
>>>Přijetí úhrady od klienta, zaúčtováno na základu
>>>bankovního výpisu
>>> 221 / 324
>>>
>>>Ke stejnému datu zaúčtování interním dokladem odvod
>>>DPH
>>>základ DPH 349 / 349
>>>DPH 324 / 343 analytika
>>>
>>>Předpis výnosu k 1.dni v měsíci
>>>základ DPH 324 / 602
>>>
>>Mockrát děkuji, takže před DUZP se pl. kal. chová
>>jako
>>záloha...
>>A kdy by uhradili až o DUZP tak přes 324 neúčtuji?
>
>Tak toto nevím. Mělo by to být smluvně ošetřeno, zda
>pak v této situaci vystavovat a posílat klientům
>faktury
>
>>Samotné vystavení pl. kalendáře nikam neúčtuji, takže
>>k 31.12. se mi nepromítnou nikde na účtu pohledávek,
>>že?
>Přehled vystavených platebních kalendářů by měl být,
>takže bych evidovala alespoň v pohledávkách bez
>zaúčtování, případně v podrozvaze.
>
>>Ještě jednou mockrát děkuji.. :-)
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
12. 12. 2014 8:12
Dobrý den,
chtěla bych poprosit hodnou duši, která by mi pomohla odpovědět.
Naše firma (s.r.o.) začíná od 1.1.2015 poskytovat služby a vedení se rozhodlo, že se budou vystavovat platební kalendáře (ti, kteří mají uzavřenu smlouvu dostanou platební kalendář rozepsaný na celý rok 2015 po měsících). Bohužel jsem se s tím ještě nesetkala a nevím, jak a kdy vůbec účtovat. O vystavení pl. kalendáře se nějak účtuje nebo až v momentě uhrazení? Vím, že DPH odvedeme, až bude uhrazeno.
a) Vystavení pl. kalendáře - neúčtuji
b) úhrada pl. kalendáře - 221 x 602, 343
Jde o to, že pokud neuhradí, tak se jim přestanou poskytovat služby, ale pořád mě vrtá hlavou, jestli se nemá v nějaké okamžiku účtovat o pohledávce...
Děkuji, kdo mi poradí..