Re: účetní odpisy
Jak se to má s užitím kotle si ještě ověřte, předpokládat nestačí.
Pokud měl být HM zařazen a následně se mělo účtovat o účetních odpisech již v r.2013, v r. 2014 opravíte 426/082.
Možno podat dodatečné DP.
účet 426 bude mít KZ k 31.12.2014 a bude o něm rozhodovat VH společnosti při schvalování ÚZ za r.2014 a následném rozdělení hosp.výsledku (+zisk /-ztráta).
Re: účetní odpisy
Ještě bych na Vás měla dotaz, jestli byste mi prosím poradila, firma měla za rok 2012 a 2013 kontrolu a přišli na to, že byly špatně zaúčtovány vratné obaly a nějaké další věci a inventurní rozdíl byl celkem vysoký. Bývalá účetní to zaúčovala na účet 427 jako ostatní fondy, opravy minulých let tu má nadepsáno a teď mi to tam visí na tomto účtě na MD a netuším, co s tím. Neporadila byste mi prosím?
Re: účetní odpisy
Ten doměrek daně od FÚ je zaúčtován na MD 427? a jaký účet je na Dal? 427/341 a úhrada doměrku daně 341/221?
účet 427 je u firmy: Jiný výsledek hosp.min. let? může být, já jen, že jste předtím psala o účtu 426.
A ta kontrola FÚ za r. 2012 a 2013 skončila kdy? V r.2014?
Pokud ano, 427 bude mít KZ na MD k 31.12.2014 a VH o něm rozhodne k 30.6.2015. (jestli kontrola FÚ konec až 2015 - o rok se to posune)
Re: účetní odpisy
Já jsem její zaúčtování moc dobře nepochopila, má zaúčtováno 501 MD s mínusem a pod tím MD 427 s plusem, takže já mám zůstatek na účtě 427 na MD. Jednalo se o nějaké inventurní rozdíly, jakože špatně zaúčtovala zálohy na pivo, jedná se o restauraci, takže vše účtovala na 501 a tento účet měla nejspíš navýšen o rozdíl těch obalů, které neodečetla, proto to asi zaúčtovala na 501 s mínusem.
Účet 427 nazvala ostatní fondy, opravy minulých let.
Kontrola skončila v roce 2014.
Doměřili jim daň, tu zaúčtuji na co prosím?
Už se v tom totálně ztrácím, vyznat se v jejím účtování je zážitek.
Účet 426 s tímto nemá nic společného, to jsem chtěla nějakým způsobem zaúčtovat odpisy, aby nebyly v nákladech. A musí se u těch odpisů nutně podávat dodatečné DPPO?
Moc děkuji za rady.
Re: účetní odpisy
Opravy chyb minulých obdobích se účtují na jeden účet 427 (426), ne že si to každá účetní zaúčtuje na svůj účet :)
účtování -501/427 nerozumím, neporadím
a předpis doměrku daně v r.2014: 427(426)/341
úhrada doměrku: 341/221
dod. DPPO na nižší daň se nemusí podávat viz. odpověď dřívější.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
31. 3. 2015 13:49
Dobrý den,
převzala jsem účetnictví v s.r.o. po jedné účetní a zjistila jsem, že v roce 2013 neudělala účetní odpisy, vlastně vůbec majetek nezařadila, jak mám teď prosím postupovat? Daňové odpisy letos vynechám, ale mám rozpočítat plán účetních odpisů už od roku 2013 a zaúčtovat rozdíl jako opravu chyb minulých, na 551 či na 426? A co bude na dal, oprávky? Jedná se o částky 8 400 Kč a 6 900 Kč. Mají vysoké náklady, tak bych raději volila 426, ale nevím, co by bylo na dal a promítne se mi to někde v daňovém přiznání? A co se v dalších letech dělá s účtem 426?
Moc děkuji.