Záloha

  • (neregistrovaný)

    27. 4. 2015 9:48

    Dobrý den , může mi prosím někdo poradit jak správně zaúčtovat zálohu na nákup a její následné vrácení? Dodavatel mi vyúčtoval na faktuře zálohu na nákup výměnného dílu včetně DPH. Toto DPH jsem si odečetl , jak bylo na faktuře uvedeno. Nyní vystavil doklad na vrácení zálohy , částka bez DPH. Mám za to , že když jsem si částku tehdy odečítal, měl bych ji nyní uvést v přiznání k DPH jako uskutečnitelé plnění. A částka mi měla být vrácena dodavatelem včetně DPH . Nebo je to jinak ?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 27. 4. 2015 10:56

      Daniela K. (neregistrovaný)

      Re: záloha
      Je to tak, jak píšete. Při vrácení úplaty (zálohy), pokud se zd. plnění neuskutečnilo, vám měl dodavatel vystavit ODD dle §42/1e vč. DPH a vy máte povinnost toto DPH odvést FÚ (mínusem v DPH na vstupu). Nebylo by tomu tak v případě, že by od přijetí úplaty uplynulo více než 3 roky.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).