Oprava účtování majetku r. 2013

  • (neregistrovaný)

    9. 6. 2015 13:23

    Dobrý den,

    prosím o radu:

    r. 2013 společnost uzavřela s fakultou smlouvu o vývoji zařízení pro regulovatelné připojení odporové zátěže na FVE. Na základě smlouvy bylo domluveno, že půlka z celkové částky se vyfakturuje v prosinci 2013 a zbytek se vyfakturoval v květnu 2014. V prosinci 2013 byla částka na základě faktury zaúčtována chybně do nákladů (poradenská činnost). Protože společnost má FVE v majetku a pak na základě smlouvy bylo zjištěno, že by se mělo jednat o technické zhodnocení majetku, potřebuji opravit náklady r. 2013 a dát je na účet 042 (jako investice). Musím pak ještě udělat dodatečné přiznání k dani z příjmů PRO pro r. 2013. Dodávám, že r. 2014 nemám ještě uzavřený. Jak to mám prosím zaúčtovat?

    Děkuji moc.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 9. 6. 2015 13:52

      Libuše Vlasta (neregistrovaný)

      Re: Oprava účtování majetku r. 2013
      Doporučuji opravit jako "Opravu chyb minulých období", rozvahově, účet 426. Nezapomenout na doúčtování daně z příjmu.

    • 9. 6. 2015 15:47

      Makyto (neregistrovaný)

      Re: Oprava účtování majetku r. 2013
      >>Dobrý den,
      >>
      >>prosím o radu:
      >>
      >>r. 2013 společnost uzavřela s fakultou smlouvu o
      >>vývoji zařízení pro regulovatelné připojení odporové
      >>zátěže
      >>na FVE. Na základě smlouvy bylo domluveno, že půlka z
      >>celkové částky se vyfakturuje v prosinci 2013 a
      >>zbytek
      >>se vyfakturoval v květnu 2014. V prosinci 2013 byla
      >>částka na základě faktury zaúčtována chybně do
      >>nákladů
      >>(poradenská činnost). Protože společnost má FVE v
      >>majetku a pak na základě smlouvy bylo zjištěno, že by
      >>se
      >>mělo jednat o technické zhodnocení majetku, potřebuji
      >>opravit náklady r. 2013 a dát je na účet 042 (jako
      >>investice). Musím pak ještě udělat dodatečné přiznání
      >>k
      >>dani z příjmů PRO pro r. 2013. Dodávám, že r. 2014
      >>nemám
      >>ještě uzavřený. Jak to mám prosím zaúčtovat?
      >>
      >>Děkuji moc.
      >
      >Doporučuji opravit jako "Opravu chyb minulých období",
      >rozvahově, účet 426. Nezapomenout na doúčtování daně z
      >příjmu.
      >Nevím jestli to chápu dobře, takže když se v r. 2013 účtovalo 518/321, v r. 2014 by to mělo být na 321/426 a pak dáno na 042, nebo ne? Děkuji!

    • 9. 6. 2015 16:16

      Libuše Vlasta (neregistrovaný)

      Re: Oprava účtování majetku r. 2013
      Proč do toho plést 321? Ta již s chybně zaúčtovaným nákladem nemá nic společného. Musíte opravit to, že jste v roce 2013 navýšily náklady a společnost tak měla zkreslený HV.

    • 10. 6. 2015 9:25

      Libuše Vlasta (neregistrovaný)

      Re: Chyby minulých let / video
      Informace pro rok 2015

      Chyby minulých let, Autoři: Ing. Pěva Čouková

      http://www.ucetni-portal.cz/desatero-co-vedet-ke-spravnemu-zauctovani-chyb-minulych-let-732-c.html

      http://www.ucetni-portal.cz/chyby-minulych-let-18-V.html

    • 11. 6. 2015 8:42

      Makyto (neregistrovaný)

      Re: Chyby minulých let / video
      >>>>>Dobrý den,
      >>>>>
      >>>>>prosím o radu:
      >>>>>
      >>>>>r. 2013 společnost uzavřela s fakultou smlouvu o
      >>>>>vývoji zařízení pro regulovatelné připojení odporové
      >>>>>zátěže
      >>>>>na FVE. Na základě smlouvy bylo domluveno, že půlka z
      >>>>>celkové částky se vyfakturuje v prosinci 2013 a
      >>>>>zbytek
      >>>>>se vyfakturoval v květnu 2014. V prosinci 2013 byla
      >>>>>částka na základě faktury zaúčtována chybně do
      >>>>>nákladů
      >>>>>(poradenská činnost). Protože společnost má FVE v
      >>>>>majetku a pak na základě smlouvy bylo zjištěno, že by
      >>>>>se
      >>>>>mělo jednat o technické zhodnocení majetku, potřebuji
      >>>>>opravit náklady r. 2013 a dát je na účet 042 (jako
      >>>>>investice). Musím pak ještě udělat dodatečné přiznání
      >>>>>k
      >>>>>dani z příjmů PRO pro r. 2013. Dodávám, že r. 2014
      >>>>>nemám
      >>>>>ještě uzavřený. Jak to mám prosím zaúčtovat?
      >>>>>
      >>>>>Děkuji moc.
      >>>>
      >>>>Doporučuji opravit jako "Opravu chyb minulých
      >>>>období",
      >>>>rozvahově, účet 426. Nezapomenout na doúčtování daně
      >>>>z
      >>>>příjmu.
      >>>>Nevím jestli to chápu dobře, takže když se v r. 2013
      >>>>účtovalo 518/321, v r. 2014 by to mělo být na 321/426
      >>>a pak dáno na 042, nebo ne? Děkuji!
      >>
      >>Proč do toho plést 321? Ta již s chybně zaúčtovaným
      >>nákladem nemá nic společného. Musíte opravit to, že
      >>jste
      >>v roce 2013 navýšily náklady a společnost tak měla
      >>zkreslený HV.
      >>
      >
      >Informace pro rok 2015
      >
      >Chyby minulých let, Autoři: Ing. Pěva Čouková
      >>
      >
      >http://www.ucetni-portal.cz/desatero-co-vedet-ke-spravnemu-zauctovani-chyb-minulych-let-732-c.html
      >
      >http://www.ucetni-portal.cz/chyby-minulych-let-18-V.html
      >Podívám se na videa, již jsem opravila účtování, teď připravuji dodatečné přiznání za r. 2013. Děkuji za pomoc!

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).