Přenesená daň.pov. jak v DPH?

  • (neregistrovaný)

    18. 6. 2015 8:05

    Dobrý den, jsme odběratelé služby v PDP, fakturu jsme obdrželi 1.6., uskutečnění 29.5. V daňovém přiznání k DPH uvedu za květen? děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 18. 6. 2015 8:08

      Jana N. (neregistrovaný)

      Re: Přenesená daň.pov. jak v DPH?
      v režimu přenesení vždy dle DUZP na faktuře, tak ř. 10 a 43 do května a výpis jako odběratel za květen

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).