MOSS zpetně?

  • (neregistrovaný)

    14. 7. 2015 0:23

    Dobry den,delam znamemu kvartalne DPH (fyz.os.,výdaje pausalem, obor programator), jsem na RD a trochu (trochu vic) jsem zaspala ohledně MOSS. Za půl roku vystavil 7 faktur do Belgie asi za pul mil. a na Slovensko jednu fa. Samozrejme vse vystaveno po staru, tj. bez DPH a souhr.hlaseni. Oba zahr.odberatele jsou platci DPH. Jsou to firmy.
    Takze co ted? Zaregistrovat se od 1.7 a prvni půlrok nechat byt? Nebo registrovat se zpetne od 1.1.,coz asi nejde, jestli jsem dobre pochopila? Pokud to jde, tak dobropisovat faktury a vystavit nove nebo co ted s tim? Faktury jsou uhrazene. Nebo případně tvrdit, ze se nejedna o el.sluzbu?
    Predem moc dekuji za rady...
    S pozdravem
    S.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).