Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
14. 7. 2015 0:23
Dobry den,delam znamemu kvartalne DPH (fyz.os.,výdaje pausalem, obor programator), jsem na RD a trochu (trochu vic) jsem zaspala ohledně MOSS. Za půl roku vystavil 7 faktur do Belgie asi za pul mil. a na Slovensko jednu fa. Samozrejme vse vystaveno po staru, tj. bez DPH a souhr.hlaseni. Oba zahr.odberatele jsou platci DPH. Jsou to firmy.
Takze co ted? Zaregistrovat se od 1.7 a prvni půlrok nechat byt? Nebo registrovat se zpetne od 1.1.,coz asi nejde, jestli jsem dobre pochopila? Pokud to jde, tak dobropisovat faktury a vystavit nove nebo co ted s tim? Faktury jsou uhrazene. Nebo případně tvrdit, ze se nejedna o el.sluzbu?
Predem moc dekuji za rady...
S pozdravem
S.