Re: Nedokončená výroba na konci roku
V účetnictví musí náklady v běžném roce souviset s výnosy v tomto roce. Vy dáte do nákladů výdejky materiálu (501/112), ale zakázka není dokončená a prodaná, takže nejsou žádné výnosy. Proto musíte zaúčtovat pohyb na účtech nedokončené výroby (121/611), čímž vyrovnáte náklady a výnosy a Váš hospodářský výsledek bude správný. V dalším roce zakázku prodáte (311/601) a odúčtujete nedokončenou výrobu (611/121), takže Vám to zahýbá s výnosy jen v té části, která vznikla v novém roce. S výdejkami z letošního roku již nic neděláte, jen dejte pozor na ocenění nedokončené výroby, kalkulace můžete mít jen ve vlastních nákladech, ale to je na dlouhé povídání či samostudium...
Re: Nedokončená výroba na konci roku
>>Dobrý den, prosím o radu účtujeme sklad metodou A
>>příjem materiálu na sklad 112/111, výdej materiálu ze
>>skladu 501/112 po celý rok. A na konci roku udělám
>>kalkulaci nedokončené výroby dle zakázek a zaúčtuji
>>na
>>121/611, kde jsou sečteny i výdejky z nedokončené
>>výroby(501/112). Budu dělat něco s těmi výdejkami ze
>>skladu
>>zahrnutými v nedokončené výrobě? Nebo se tyto výdejky
>>zaúčtované 501/112 přeúčtují na 121/611 nebo se s
>>nimi
>>nedělá nic? Prosím o radu nerozumím tomu. Děkuji M.
>V účetnictví musí náklady v běžném roce souviset s
>výnosy v tomto roce. Vy dáte do nákladů výdejky materiálu
>(501/112), ale zakázka není dokončená a prodaná, takže
>nejsou žádné výnosy. Proto musíte zaúčtovat pohyb na
>účtech nedokončené výroby (121/611), čímž vyrovnáte
>náklady a výnosy a Váš hospodářský výsledek bude správný.
>V dalším roce zakázku prodáte (311/601) a odúčtujete
>nedokončenou výrobu (611/121), takže Vám to zahýbá s
>výnosy jen v té části, která vznikla v novém roce. S
>výdejkami z letošního roku již nic neděláte, jen dejte
>pozor na ocenění nedokončené výroby, kalkulace můžete
>mít jen ve vlastních nákladech, ale to je na dlouhé
>povídání či samostudium...
Dobrý den,
zakázka na přelomu roku 2016/2017, jak postupovat se
zaúčtováním:
rok 2016: práce, cestovné k zákazníkovi a réžie 565 Kč
bez pohybu na skladě
rok 2017: práce,materiál a réžie 13663 Kč
rok 2016: oprava škrabky/stroje částečna u zákazníka + odvoz na dílnu 565 Kč
rok 2017 dokončení opravy na dílně a odvoz k zákazníkovi 13663 Kč
>
>k 31.12. přes ID navést položky 565 Kč na účty ?
>
>Děkuji moc za pomoc Jana
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
3. 9. 2015 13:18
Dobrý den, prosím o radu účtujeme sklad metodou A příjem materiálu na sklad 112/111, výdej materiálu ze skladu 501/112 po celý rok. A na konci roku udělám kalkulaci nedokončené výroby dle zakázek a zaúčtuji na 121/611, kde jsou sečteny i výdejky z nedokončené výroby(501/112). Budu dělat něco s těmi výdejkami ze skladu zahrnutými v nedokončené výrobě? Nebo se tyto výdejky zaúčtované 501/112 přeúčtují na 121/611 nebo se s nimi nedělá nic? Prosím o radu nerozumím tomu. Děkuji M.