Nedokončená výroba na konci roku

  • (neregistrovaný)

    3. 9. 2015 13:18

    Dobrý den, prosím o radu účtujeme sklad metodou A příjem materiálu na sklad 112/111, výdej materiálu ze skladu 501/112 po celý rok. A na konci roku udělám kalkulaci nedokončené výroby dle zakázek a zaúčtuji na 121/611, kde jsou sečteny i výdejky z nedokončené výroby(501/112). Budu dělat něco s těmi výdejkami ze skladu zahrnutými v nedokončené výrobě? Nebo se tyto výdejky zaúčtované 501/112 přeúčtují na 121/611 nebo se s nimi nedělá nic? Prosím o radu nerozumím tomu. Děkuji M.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 3. 9. 2015 15:22

      v.e.n.d.y.

      Re: Nedokončená výroba na konci roku
      V účetnictví musí náklady v běžném roce souviset s výnosy v tomto roce. Vy dáte do nákladů výdejky materiálu (501/112), ale zakázka není dokončená a prodaná, takže nejsou žádné výnosy. Proto musíte zaúčtovat pohyb na účtech nedokončené výroby (121/611), čímž vyrovnáte náklady a výnosy a Váš hospodářský výsledek bude správný. V dalším roce zakázku prodáte (311/601) a odúčtujete nedokončenou výrobu (611/121), takže Vám to zahýbá s výnosy jen v té části, která vznikla v novém roce. S výdejkami z letošního roku již nic neděláte, jen dejte pozor na ocenění nedokončené výroby, kalkulace můžete mít jen ve vlastních nákladech, ale to je na dlouhé povídání či samostudium...

    • 3. 9. 2015 17:41

      M. (neregistrovaný)

      Re: Nedokončená výroba na konci roku
      Je možné vynechat ocenění nedokončené výroby(mzdy,pojistné,cestovné...) a zaúčtovat na 121/611 jen částku ve výši výdejek nedokončené výroby? Děkuji.

    • 10. 2. 2017 9:20

      jc (neregistrovaný)

      Re: Nedokončená výroba na konci roku
      >>Dobrý den, prosím o radu účtujeme sklad metodou A
      >>příjem materiálu na sklad 112/111, výdej materiálu ze
      >>skladu 501/112 po celý rok. A na konci roku udělám
      >>kalkulaci nedokončené výroby dle zakázek a zaúčtuji
      >>na
      >>121/611, kde jsou sečteny i výdejky z nedokončené
      >>výroby(501/112). Budu dělat něco s těmi výdejkami ze
      >>skladu
      >>zahrnutými v nedokončené výrobě? Nebo se tyto výdejky
      >>zaúčtované 501/112 přeúčtují na 121/611 nebo se s
      >>nimi
      >>nedělá nic? Prosím o radu nerozumím tomu. Děkuji M.
      >V účetnictví musí náklady v běžném roce souviset s
      >výnosy v tomto roce. Vy dáte do nákladů výdejky materiálu
      >(501/112), ale zakázka není dokončená a prodaná, takže
      >nejsou žádné výnosy. Proto musíte zaúčtovat pohyb na
      >účtech nedokončené výroby (121/611), čímž vyrovnáte
      >náklady a výnosy a Váš hospodářský výsledek bude správný.
      >V dalším roce zakázku prodáte (311/601) a odúčtujete
      >nedokončenou výrobu (611/121), takže Vám to zahýbá s
      >výnosy jen v té části, která vznikla v novém roce. S
      >výdejkami z letošního roku již nic neděláte, jen dejte
      >pozor na ocenění nedokončené výroby, kalkulace můžete
      >mít jen ve vlastních nákladech, ale to je na dlouhé
      >povídání či samostudium...
      Dobrý den,
      zakázka na přelomu roku 2016/2017, jak postupovat se
      zaúčtováním:

      rok 2016: práce, cestovné k zákazníkovi a réžie 565 Kč
      bez pohybu na skladě
      rok 2017: práce,materiál a réžie 13663 Kč

      rok 2016: oprava škrabky/stroje částečna u zákazníka + odvoz na dílnu 565 Kč
      rok 2017 dokončení opravy na dílně a odvoz k zákazníkovi 13663 Kč
      >
      >k 31.12. přes ID navést položky 565 Kč na účty ?
      >
      >Děkuji moc za pomoc Jana

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).