Přenes.daň.povin. a přiznání

  • (neregistrovaný)

    18. 9. 2015 8:46

    Dobrý den,
    dělám přiznání k DPH a nejsem si jistá u přenesené daňové povinnosti. Obdrželi jsme 10.8. fakturu na přenes.daň.povinnost, ale na faktuře je uvedeno zdanitelné plnění 1.7. Není v tom nějaký problém? Mohu službu vykázat normálně (tj. ř. 10 a 43 daňového přiznání) za srpen?
    Děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).