Dodat.přiznání DPH...jak správně zaslat

  • (neregistrovaný)

    24. 9. 2015 13:55

    Dobrý den, pokud dělám dodatečné přiznání k DPH a s tím,že změna je jen v uvedení řádku 10....tedy faktura podléhajícíc přenesené daňové evidenci, tak jak to správně poslat?
    Mám uvést na dan.přiznání jen tu novou fakturu v tom řádku 10 a řádku 43 a vše ostatní s nulami a k tomu výpis evidence za ten daný měsíc, kde budou všechny faktury nebo také jen ta jedna?
    Děkuji moc za radu

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).