Záloha, částečně vrácená

  • (neregistrovaný)

    29. 9. 2015 9:56

    Dobrý den, prosím o radu v tomto problému. Odběratel nám složil zálohu 50 tis. (původně to měla být jakási záruka uskutečnění obchodu, takže jakoby nevratná, když se obchod neuskuteční) a o tuto zálohu by byl ponížen celkový zisk z obchodu, jakoby klasicky zúčtovaná záloha. Bohužel se obchod neuskutečnil a nám vznikly určité náklady. Původně nevratnou zálohu jsme ale vrátili, ale ne v celkové výši, jak jsme se s odběratelem domluvili. Zůstalo nám 20 tis. za náklady, které transakci předcházely. Takže účtování bylo 221/324 50 tis. a 324/221 30 tis. a na 324 mně zůstalo 20 tis. Jak je vykázat? Jaký doklad k nim vystavit, stačí interní doklad? A musí se projevit v DPH? děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 29. 9. 2015 13:27

      mimi (neregistrovaný)

      Re: Záloha, částečně vrácená
      Nevystavovali jsme vlastně ani žádný zálohový doklad, takže pak ani daňový doklad.

    • 29. 9. 2015 13:55

      Daniela K. (neregistrovaný)

      Re: Záloha, částečně vrácená
      V tom případě máte problém, že nebylo ke dni přijetí úhrady ve výši 50 tis. Kč. odvedeno z této úplaty DPH.
      Návrh, aby bylo mimo DPH:
      - 50tis. zkusit "napasovat" ve smlouvě na vratnou kauci-jistinu 221/379
      - smluvní sankce uplatněná dodavatelem pro porušení smlouvy ve výši 20tis. Kč 315/644
      - 30tis. z kauce vráceno 379/221
      - zápočet kauce a sml. pokuty 20tis. 379/315

    • 29. 9. 2015 14:22

      mimi (neregistrovaný)

      Re: Moc, moc děkuji !!!!
      >>>>Dobrý den, prosím o radu v tomto problému. Odběratel
      >>>>nám složil zálohu 50 tis. (původně to měla být jakási
      >>>>záruka uskutečnění obchodu, takže jakoby nevratná,
      >>>>když
      >>>>se obchod neuskuteční) a o tuto zálohu by byl ponížen
      >>>>celkový zisk z obchodu, jakoby klasicky zúčtovaná
      >>>>záloha. Bohužel se obchod neuskutečnil a nám vznikly
      >>>>určité náklady. Původně nevratnou zálohu jsme ale
      >>>>vrátili,
      >>>>ale ne v celkové výši, jak jsme se s odběratelem
      >>>>domluvili. Zůstalo nám 20 tis. za náklady, které
      >>>>transakci
      >>>>předcházely. Takže účtování bylo 221/324 50 tis. a
      >>>>324/221 30 tis. a na 324 mně zůstalo 20 tis. Jak je
      >>>>vykázat? Jaký doklad k nim vystavit, stačí interní
      >>>>doklad?
      >>>>A musí se projevit v DPH? děkuji
      >>>Vystavovali jste k záloze daňový doklad?
      >>
      >>Nevystavovali jsme vlastně ani žádný zálohový doklad,
      >>takže pak ani daňový doklad.
      >
      >V tom případě máte problém, že nebylo ke dni přijetí
      >úhrady ve výši 50 tis. Kč. odvedeno z této úplaty DPH.
      >Návrh, aby bylo mimo DPH:
      >- 50tis. zkusit "napasovat" ve smlouvě na vratnou
      >kauci-jistinu 221/379
      >- smluvní sankce uplatněná dodavatelem pro porušení
      >smlouvy ve výši 20tis. Kč 315/644
      >- 30tis. z kauce vráceno 379/221
      >- zápočet kauce a sml. pokuty 20tis. 379/315

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).